淮南市田家庵区投资促进局2025年部门预算

发布时间:2025-01-30 11:12来源:田家庵区人民政府
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淮南市田家庵区投资促进局2025

部门预算

 

 

 

20251

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区投资促进局2025年收支总表

2.淮南市田家庵区投资促进局2025年收入总表

3.淮南市田家庵区投资促进局2025年支出总表

4.淮南市田家庵区投资促进局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区投资促进局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区投资促进局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区投资促进局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区投资促进局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区投资促进局2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区投资促进局2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区投资促进局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、区投资促进的方针政策,拟定全区投资促进总体规划和年度计划并组织实施;参与全区产业发展政策的制定;参与全区重点产业的研究并提出对策建议。统筹协调和指导全区投资促进工作,拟定和分配全区招商引资年度目标任务,负责检查、督促和统计工作。负责全区招商引资项目统计汇总上报工作。负责投资促进宣传工作,牵头做好全区投资环境、产业政策和重大招商项目的宣传、推介工作;负责全区招商网络建设,建立全区招商项目库和客商名录库,推动招商引资信息化建设;负责基金招商工作。负责全区招商引资业务培训工作;加强对全区驻外招商机构、人员的管理、考核和业务指导。拟定全区招商引资考核激励办法并组织实施;监督检查激励措施及各项优惠政策的兑现落实;建立健全全区招商引资项目的调度及督查通报工作机制;监督招商引资项目的运行和信息管理。组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局,负责协调落实和督查工作;参与重大项目的商务谈判、项目预审,组织签订有关招商项目合同。负责为来田投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答全过程服务;会同有关部门做好投资企业的接洽、协调与服务;牵头组织本区外来投资企业对区政府有关部门和窗口单位的服务工作进行测评。负责区直有关部门和单位对外来投资企业检查、收费等情况的监督,协同有关部门查处违反招商引资政策规定及不履行合同的行为,依法维护投资企业和投资者的合法权益;指导和督促外来投资企业执行国家有关法规、政策等;协调和处理外来投资企业的困难与问题。承担融入合肥都市圈、对接长三角一体化区域合作等有关产业项目对接、投资促进、招商引资工作,推动区域合作。负责外区驻我区商会、办事机构和田家庵异地协会(联合会、商会)等组织的信息联络和协调工作。负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,淮南市田家庵区投资促进局2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)围绕主导产业,提升产业链条;

(二)围绕项目建设,夯实发展基础;

(三)优化招商队伍,加强专业人才培养。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区投资促进局2025年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

220.8

一、一般公共服务支出

211.5

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

4.5

 

 

九、卫生健康支出

1.4

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.4

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

220.8 

         

220.8

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

220.8 

支 出  总 计

220.8 


                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区投资促进局2025年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

淮南市田家庵区投资促进局

220.8 

220.8 

220.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区投资促进局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

211.5

31.5

180.0

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

211.5

31.5

180.0

 

 

 

  2019999

  其他一般公共服务支出

211.5

31.5

180.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

4.5

4.5

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.0

3.0

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.5

1.5

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.4

1.4

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

1.4

1.4

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

1.0

1.0

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

0.4

0.4

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

3.4

3.4

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

2.2

2.2

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

1.1

1.1

 

 

 

 

 

合计

220.8

40.8

180.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区投资促进局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

220.8

一、本年支出

220.8

(一)一般公共预算拨款

220.8

(一)一般公共服务支出

211.5

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

4.5

 

 

(九)卫生健康支出

1.4

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

3.4

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

220.8

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

220.8

           

220.8

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区投资促进局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

211.5

31.5

28.2

3.3

180.0

 20199

 其他一般公共服务支出

211.5

31.5

28.2

3.3

180.0

  2019999

  其他一般公共服务支出

211.5

31.5

28.2

3.3

180.0

208

社会保障和就业支出

4.5

4.5

4.5

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

4.5

4.5

4.5

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.0

3.0

3.0

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.5

1.5

1.5

 

 

210

卫生健康支出

1.4

1.4

1.4

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

1.4

1.4

1.4

 

 

  2101101

  行政单位医疗

1.0

1.0

1.0

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

0.4

0.4

0.4

 

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

3.4

 

 

 22102

 住房改革支出

3.4

3.4

3.4

 

 

  2210201

  住房公积金

2.3

2.3

2.3

 

 

  2210202

  提租补贴

1.1

1.1

1.1

 

 

 

合计

220.8

40.8

37.5

3.3

180.0

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区投资促进局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

37.5

37.5

 

 30101

 基本工资

8.2

8.2

 

 30102

 津贴补贴

6.2

6.2

 

 30103

 奖金

5.5

5.5

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

3.0

3.0

 

 30109

 职业年金缴费

1.5

1.5

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

1.0

1.0

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.4

0.4

 

 30113

 住房公积金

2.3

2.3

 

 30199

 其他工资福利支出

9.4

9.4

 

302

商品和服务支出

3.3

 

3.3

 30201

 办公费

1.2

 

1.2

 30215

 会议费

0.1

 

0.1

 30216

 培训费

0.4

 

0.4

 30228

 工会经费

0.1

 

0.1

 30229

 福利费

0.0

 

0.0

 30239

 其他交通费用

1.5

 

1.5

303

对个人和家庭的补助

0.0

0.0

 

 30309

 奖励金

0.0

0.0

 

40.8

37.5

3.3

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区投资促进局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:淮南市田家庵区投资促进局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

淮南市田家庵区投资促进局2025年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:淮南市田家庵区投资促进局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区投资促进局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

招商引资经费

淮南市田家庵区投资促进局

180.00

180.00

 

 

 

 

 

 

 

计 

180.00

180.00

 

 

 

 

 

 

 


                                                     部门公开表10

淮南市田家庵区投资促进局2025年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

招商引资经费

A3 黑白打印机

0.7

0.7

 

 

 

 

招商引资经费

便携式计算机

0.5

0.5

 

 

 

 

招商引资经费

台式计算机

0.8

0.8

 

 

 

 

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                          部门公开表11

淮南市田家庵区投资促进局2025年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:淮南市田家庵区投资促进局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,淮南市田家庵区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区投资促进局2025年收支总预算220.8万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年收入预算220.8万元,其中,本年收入220.8万元,上年结转收入0元。

(一)本年收入220.8万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算减少18.2万元,下降7.61%,下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”的要求,经费缩减

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年支出预算220.8万元,比2024年预算减少18.2万元,下降7.61%,下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”的要求,经费缩减。其中,基本支出40.8万元,占18.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出180万元,占81.5%,主要用于招商引资工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年财政拨款收支预算220.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出211.5万元,占95.8%;社会保障和就业支出4.2万元,占1.9%;卫生健康支出1.4万元,占0.7%;住房保障支出3.4万元,占1.6%

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区投资促进局2025年一般公共预算支出220.8万元,比2024年预算减少18.2万元,下降7.61%,下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”的要求,经费缩减。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出211.5万元,占95.8%;社会保障和就业支出4.5万元,占1.9%;卫生健康支出1.4万元,占0.7%;住房保障支出3.4万元,占1.6%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2025年预算211.5万元,比2024年预算增加11.5元,增长原因主要是经费在本科目列示增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算3万元,比2024年预算增加0.2万元,增长7.1%,增长原因主要是缴费基数调整

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算2.3万元,比2024年预算增加0.2万元,增长9.5%,增长原因主要是缴费基数调整

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年一般公共预算基本支出40.8万元,其中,人员经费37.5万元,公用经费3.3万元。

(一)人员经费37.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费3.3万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年预算共安排项目支出180万元,比2024年预算减少20万元,下降10%,下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”的要求,经费缩减。全部为本年财政拨款安排180万元(一般公共预算拨款安排180万元)。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025预算安排政府采购支2万元,比2024年预算增加2万元,增长100%,增长原因主要是需要增加办公设备。其中,一般公共预算安排2万元,占100%

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区投资促进局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.招商引资经费项目

1)项目概述:为优化投资环境、创新招商方式,大力开展产业招商、园区招商、驻点招商,全面激发招商活力,以高质量招商引资推动产业转型升级。

2)立项依据:事业发展常年安排项目

3)实施主体:淮南市田家庵区投资促进局

4)起止时间:20251月至12

5)项目内容:做好全区投资环境、产业政策和重大招商项目的宣传、推介工作、做好投资企业的接洽、协调与服务等。

6)年度预算安排:180万元

7)绩效目标:完成今年招商引资任务

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

招商引资经费

主管部门   及代码

区财政局

实施单位

区投促局

项目来源

 

项目期

2025

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

180

   其中:财政拨款

180

         上年结转

 

         其他资金

 

年度

目标

立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,抢抓长三角区域一体化发展、淮河生态经济带、中部崛起、合肥都市圈等重大战略纵深推进带来的机遇,以推动高质量发展为主题,以引进新项目、大项目、好项目、产业集群项目为主攻方向,以优化投资环境、创新招商方式、强化项目落地为重点,大力开展产业招商、园区招商、驻点招商,强化市场化招商、以商招商,全面激发招商活力,以高质量招商引资推动产业转型升级,为加快新阶段现代化幸福美丽田家庵建设作出新贡献。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:完成招商数量任务

100%

 

质量指标

指标1完成招商质量任务

100%

 

时效指标

指标1完成当年招商工作

100%

 

成本指标

指标1做好招商经费使用

180万元

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1推动我区经济发展

 

社会效益指标

指标1推动我区高质量发展

长期

 

生态效益指标

指标1:本指标不适用此项目

 

可持续影响指标

指标1:推动我区经济持续发展

长期

 

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:招商引资企业满意度

100

 

 

 

(二)机关运行经费。

淮南市田家庵区投资促进局2025年机关运行经费财政拨款预算3.3万元,比2024年预算增加0.1万元,增长3.1%,增长主要原因是人员工资调整。

(三)政府采购情况。

淮南市田家庵区投资促进局2025年政府采购预算2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,淮南市田家庵区投资促进局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆,;安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单价100万元以上专用设备0台(套)。

)绩效目标设置情况。

2025淮南市田家庵区投资促进局对1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 淮南市田家庵区投资促进局2025年部门预算公开表.xls

 

作者:许靖
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