淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算
淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门决算构成
第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算情况
第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况
一、主要职责
根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》(淮办发〔2010〕7号)和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》(田办发〔2010〕2号)精神,设置田家庵区人民政府办公室,为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。
田家庵区政府办公室下设政府办、机关后勤服务中心2个机构。
二、部门决算构成
从决算单位构成看,淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。
纳入淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
2 |
淮南市田家庵区政府办公室机关后勤服务中心 |
第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3524.55 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1661.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3175.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
0.94 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
3.00 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
238.65 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1062.02 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
208.59 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
349.80 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
3175.00 |
本年收入合计 |
27 |
6699.55 |
本年支出合计 |
61 |
6699.55 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
6699.55 |
总计 |
65 |
6699.55 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
6699.55 |
6699.55 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,661.56 |
1,661.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
831.43 |
831.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
115.37 |
115.37 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
716.07 |
716.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
2012801 |
行政运行 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政运行 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
699.49 |
699.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
699.49 |
699.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.25 |
86.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.25 |
86.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
2060101 |
行政运行 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
238.65 |
238.65 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.60 |
133.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
133.60 |
133.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
105.05 |
105.05 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
105.05 |
105.05 |
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,062.02 |
1,062.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
902.02 |
902.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
902.02 |
902.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
208.59 |
208.59 |
|
|
|
|
|
|
|||
21301 |
农业农村 |
208.59 |
208.59 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130104 |
事业运行 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130125 |
农产品加工与促销 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130153 |
农田建设 |
112.11 |
112.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
349.80 |
349.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
349.80 |
349.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210108 |
老旧小区改造 |
349.80 |
349.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3,175.00 |
3,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
23401 |
基础设施建设 |
3,175.00 |
3,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
3,175.00 |
3,175.00 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
6,699.55 |
1,932.62 |
4,766.93 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,661.56 |
1,661.56 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
831.43 |
831.43 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
115.37 |
115.37 |
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
716.07 |
716.07 |
|
|
|
|
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
||
2012801 |
行政运行 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
699.49 |
699.49 |
|
|
|
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
699.49 |
699.49 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.25 |
86.25 |
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.25 |
86.25 |
|
|
|
|
||
206 |
科学技术支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
2060101 |
行政运行 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
238.65 |
238.65 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.60 |
133.60 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
133.60 |
133.60 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
105.05 |
105.05 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
105.05 |
105.05 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
1,062.02 |
|
1,062.02 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
902.02 |
|
902.02 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
902.02 |
|
902.02 |
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
208.59 |
28.47 |
180.11 |
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
208.59 |
28.47 |
180.11 |
|
|
|
||
2130104 |
事业运行 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
|
||
2130125 |
农产品加工与促销 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
||
2130153 |
农田建设 |
112.11 |
|
112.11 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
349.80 |
|
349.80 |
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
349.80 |
|
349.80 |
|
|
|
||
2210108 |
老旧小区改造 |
349.80 |
|
349.80 |
|
|
|
||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3,175.00 |
|
3,175.00 |
|
|
|
||
23401 |
基础设施建设 |
3,175.00 |
|
3,175.00 |
|
|
|
||
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
3,175.00 |
|
3,175.00 |
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
3524.55 |
一、一般公共服务支出 |
1661.56 |
1661.56 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
3175.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
238.65 |
238.65 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
1062.02 |
1062.02 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
208.59 |
208.59 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
349.80 |
349.80 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
6699.55 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
3175.00 |
|
3175.00 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
6699.55 |
3524.55 |
3175.00 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
总计 |
6699.55 |
总计 |
6699.55 |
3524.55 |
3175.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,524.55 |
1,932.62 |
1,591.93 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,661.56 |
1,661.56 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
831.43 |
831.43 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
115.37 |
115.37 |
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
716.07 |
716.07 |
|
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
13.11 |
13.11 |
|
||
2012801 |
行政运行 |
9.79 |
9.79 |
|
||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3.32 |
3.32 |
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
31.28 |
31.28 |
|
||
2013101 |
行政运行 |
27.58 |
27.58 |
|
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.70 |
3.70 |
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
699.49 |
699.49 |
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
699.49 |
699.49 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.25 |
86.25 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.25 |
86.25 |
|
||
206 |
科学技术支出 |
0.94 |
0.94 |
|
||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.94 |
0.94 |
|
||
2060101 |
行政运行 |
0.94 |
0.94 |
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
3.00 |
|
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
238.65 |
238.65 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.60 |
133.60 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
133.60 |
133.60 |
|
||
20808 |
抚恤 |
105.05 |
105.05 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
105.05 |
105.05 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
1,062.02 |
|
1,062.02 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
902.02 |
|
902.02 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
902.02 |
|
902.02 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
120.00 |
|
120.00 |
||
213 |
农林水支出 |
208.59 |
28.47 |
180.11 |
||
21301 |
农业农村 |
208.59 |
28.47 |
180.11 |
||
2130104 |
事业运行 |
28.47 |
28.47 |
|
||
2130125 |
农产品加工与促销 |
68.00 |
|
68.00 |
||
2130153 |
农田建设 |
112.11 |
|
112.11 |
||
221 |
住房保障支出 |
349.80 |
|
349.80 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
349.80 |
|
349.80 |
||
2210108 |
老旧小区改造 |
349.80 |
|
349.80 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1189.86 |
302 |
商品和服务支出 |
410.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
144.72 |
30201 |
办公费 |
101.64 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.00 |
30202 |
印刷费 |
10.59 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
699.49 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
136.80 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
6.80 |
310 |
资本性支出 |
90.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
56.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
51.30 |
31002 |
办公设备购置 |
42.80 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
28.71 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.56 |
30211 |
差旅费 |
5.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
37.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.29 |
30214 |
租赁费 |
0.43 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.28 |
30215 |
会议费 |
4.05 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
20.00 |
30216 |
培训费 |
0.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
113.60 |
30217 |
公务招待费 |
2.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
47.52 |
|
30304 |
抚恤金 |
105.05 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.63 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
17.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.72 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50.69 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1432.14 |
公用经费合计 |
500.48 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
3175.00 |
|
3175.00 |
3175.00 |
|
3175.00 |
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
3175.00 |
|
3175.00 |
3175.00 |
|
3175.00 |
|
|
|
|
||
23401 |
基础设施建设 |
|
|
|
3175.00 |
|
3175.00 |
3175.00 |
|
3175.00 |
|
|
|
|
||
2340199 |
城镇老旧小区建设 |
|
|
|
3175.00 |
|
3175.00 |
3175.00 |
|
3175.00 |
|
|
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:淮南市田家庵区人民政府办公室 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:淮南市田家庵区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。”
第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6699.55万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计6699.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加4221.84万元,增长170.4%,主要原因是抗疫特别国债支出增加等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6699.55万元,其中:财政拨款收入6699.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6699.55万元,其中:基本支出1932.62万元,占28.8%;项目支出4766.93万元,占71.2%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6699.55万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计6699.55万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4221.84万元,增长170.4%,主要原因是抗疫特别国债支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3524.55万元,占本年支出的52.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1046.84万元,增长42.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3524.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1661.56万元,占47.1%;科学技术(类)支出0.94万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出3.00万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出238.65万元,占6.8%;城乡社区支出(类)支出1062.02万元,占30.1%;农林水支出(类)支出208.59万元,占5.9%;住房保障(类)支出349.80万元,占9.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1549.78万元,支出决算为3524.55万元,完成年初预算的227.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中:基本支出1932.62万元,占54.8%;项目支出1591.93万元,占45.2%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1554.23万元,支出决算为115.37万元,完成年初预算的7.4%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为716.07万元,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.79万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.32万元,决算数大于预算数的主要原因是其他民主党派及工商联事务支出增加。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.58万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.70万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为699.49万元,决算数大于预算数的主要原因是其他共产党事务支出增加。
8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为86.25万元,决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出增加。
9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算0.94万元,决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出增加。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.60万元,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.05万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。
14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为902.02万元,决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。
15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出增加。
16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.47万元,决算数大于预算数的主要原因是农业农村支出增加。
17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为68万元,决算数大于预算数的主要原因是农产品加工与促销支出增加。
18.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.11万元,决算数大于预算数的主要原因是农田建设支出增加。
19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为349.80万元,决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1932.62万元,其中:人员经费1432.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费500.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3175.00万元,本年支出3175.00万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)城镇老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为3175.00万元,决算数大于预算数的主要原因是城镇老旧小区改造支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度,淮南市田家庵区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,淮南市田家庵区人民政府办公室机关运行经费支出500.48万元,比2019年减少83.04万元,下降14.2%,主要原因是公用经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,淮南市田家庵区人民政府办公室政府采购支出总额90.32万元,其中:政府采购货物支出90.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆12辆,其中其他用车12辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
淮南市田家庵区人民政府办公室无需要公开的部门绩效评价项目。
2.部门决算中50万元(含)以上项目绩效自评结果
淮南市田家庵区人民政府办公室无50万元以上的预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
104.00 |
100.54 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
3.00 |
2.33 |
公务用车购置及运行维护费 |
101.00 |
98.21 |
其中:公务用车运行维护费 |
51.00 |
50.69 |
公务用车购置费 |
50.00 |
47.52 |
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104.00万元,支出决算为100.54万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮南市田家庵区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.33万元,占2.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算98.21万元,占97.7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比,增加0万元,增长0%,原因是2020年度未安排因公出国(境)。故2020年淮南市田家庵区人民政府办公室因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费支出2.33万元,与2020年度预算相比,减少0.67万元,下降22.3%,原因是厉行节约,控制公务接待费支出。2020年淮南市田家庵区人民政府办公室国内公务接待共47批次(其中外事接待0批次),330人次(其中外事接待0人次)。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求,严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》(淮财行政〔2014〕581号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出98.21万元,与2020年度预算相比,减少2.79万元,下降2.8%,原因是压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中,公务用车购置费47.52万元,与2020年度预算相比,减少2.48万元,下降5.0%,原因是压缩公务用车购置费支出,2020年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费50.69万元,与2020年度预算相比减少0.31万元,下降0.6%,原因是压缩公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务出行。截至2020年12月31日,淮南市田家庵区人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。