2021年度淮南市田家庵区人民政府办公室项目绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
为保障我区机关工作正常运行,,结合办公室工作实际,设立预算项目“区机关停车场维修、改造项目”。该项目主要用于保证机关工作正常运行,保障区机关正常运转。
全年预算数90万元,执行数81.83万元,完成预算90.92%。
(二) 项目绩效目标
保证区机关工作正常运行,保障区机关正常运转。
二、 绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
通过对‘区机关停车场维修、改造’的绩效评价,全面、客观反映该项目执行情况,总结经验,提高预算编制准确率,进一步提高财政资金使用效益。
(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准
绩效评价原则:(1)科学公正。绩效评价遵循科学规范、绩效相关原则,按规定的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。(2)公开透明。绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受社会监督。
绩效评价方法:采用因素分析法综合分析影响绩效目标实现的各项因素。
绩效评价标准:是以事先制定的目标,计划标准来评价。
(三)绩效评价工作过程
认真研读项目及绩效管理相关文件、政策,根据项目将绩效指标进行细化,再根据具体的绩效指标进行信息收集,对收集的资料进行综合分析,填写绩效自评表,撰写绩效评价报告。
三、 综合评价情况及评价结论
通过绩效评价,我办区机关停车场维修、改造项目,较好地完成了年初预期目标任务,总体评价结果为优。该项目资金为我办保证区机关工作正常运行,保障区机关正常运转提供了条件。
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 项目支出绩效自评表  | 
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       (2021年度)  | 
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       项目名称  | 
      
       机关大院停车场维修、改造  | 
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       主管部门  | 
      
       淮南市田家庵区人民政府办公室  | 
      
       实施单位  | 
      
       淮南市田家庵区人民政府办公室  | 
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       项目资金 (万元) 
  | 
      
       
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       年初预算数  | 
      
       全年预算数(A)  | 
      
       全年执行数(B)  | 
      
       分值  | 
      
       执行率(B/A)  | 
      
       得分  | 
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       年度资金总额:  | 
      
       90  | 
      
       90  | 
      
       81.83  | 
      
       10  | 
      
       90.92  | 
      
       10  | 
    |||||
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       其中:本年财政拨款  | 
      
       90  | 
      
       90  | 
      
       81.83  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
    |||||
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       上年结转资金  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
    |||||
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       其他资金  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
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       年度总体目标完成情况 
  | 
      
       预期目标  | 
      
       实际完成情况  | 
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       完成改造工程,达到使用标准并验收合格  | 
      
       
 较好的完成  | 
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       年度绩效指标完成情况 
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       一级 指标  | 
      
       二级指标  | 
      
       三级指标  | 
      
       年度指标值  | 
      
       实际完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改进措施  | 
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       产 出 指 标 (50分) 
  | 
      
       数量指标 
  | 
      
       指标1:本指标不适用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||
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       质量指标  | 
      
       指标1:完成改造工程,达到使用标准并验收合格  | 
      
       严格执行相关财经法规、制度  | 
      
       严格执行相关财经法规、制度  | 
      
       20  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       时效指标  | 
      
       指标1:支出的及时性  | 
      
       2021年底前完成  | 
      
       2021年底前完成  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       成本指标  | 
      
       指标1:项目总成本  | 
      
       ≤预算数  | 
      
       按预算执行  | 
      
       20  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
    |||||
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       效 益 指 标 (30分) 
  | 
      
       经济效益 指标  | 
      
       指标1:本指标不适用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
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       社会效益 指标  | 
      
       指标1本指标不适用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||
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       生态效益 指标  | 
      
       指标1:本指标不适用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||
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       可持续影 响指标  | 
      
       指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度  | 
      
       影响程度较高  | 
      
       影响程度较高  | 
      
       30  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
    |||||
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       满意度指标 (10分)  | 
      
       服务对象 满意度指标  | 
      
       指标1:全体机关干部满意度  | 
      
       ≥90%  | 
      
       95%  | 
      
       10  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
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       总分  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       100  | 
      
       90  | 
      
       
  | 
    ||||||
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  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
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  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
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四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
为保障我区机关工作正常运行,结合办公室工作实际,设立预算项目“区机关停车场维修、改造项目”。该项目主要用于保证机关工作正常运行,保障区机关正常运转。
。
(二)项目过程情况
项目目标设定依据充分、合理,符合相关规定,在实施的过程中,严格按照年初预算,按规范程序组织实施,按规定合理使用项目资金,实现项目与过程管理有机结合。
(三)项目产出情况
该项目列入部门预算,2021年按季度向财政申请资金计划,严格按照相关财经、法规执行,保障了区机关日常运行各项工作顺利进行。
(四)项目效益情况
通过该项目的实施,保证机关工作正常运行,保障区机关正常运转。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
预算资金90万元,实际执行81.83万元,实际资金执行率90.92%,由于地方财政资金紧张,存在已完成的项目资金无法及时支付的现象。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无。
