安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
251 |
147.99 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
15 |
3.78 |
公务用车购置及运行维护费 |
236 |
144.21 |
其中:公务用车运行维护费 |
176 |
77.71 |
公务用车购置费 |
60 |
66.50 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236万元,支出决算为147.99万元,完成预算的62.7%,较上年增加55.45万元,增长59.92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是一是车辆维修增加,二是增加公务用车车辆购置。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数,包含政府办公室和机关后勤服务中心预算单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.78万元,占2.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算144.21万元,占97.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,2022年安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为15万元,支出决算为3.78万元,完成预算的25.2%;较上年增加2.06万元,增长119.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是区政府招商引资费用增加。2022年安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室国内公务接待共13批次(其中外事接待0批次),420人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资、学习考察、加班就餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为236万元,支出决算为 144.21万元,完成预算的61.1%;较上年增加51.67万元,增长55.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费、公务用车购置费用增加。其中,公务用车购置费预算为60万元,支出决算为66.5万元,完成预算的110.83%;较上年增加27.36万元,增长69.9%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费用增加。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费用增加。2022年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费预算为176万元,支出决算为77.71万元,完成预算的44.15%;较上年增加26.03万元,增长50.37%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是一是公务用车运行维护费用增加,二是地方财政资金紧张,出现上年度部分资金在本年度支付的现象。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于区机关各部门工作正常运行。截至2022年12月31日,安徽省淮南市田家庵区人民政府办公室机关及所属单位【田家庵区机关后勤服务中心】开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。