淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度部门决算

发布时间:2025-08-20 16:34信息来源:田家庵区人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

 

淮南市田家庵区人民政府办公室

2024年度部门决算

 

 

 

20258

 

 

 

 

 

 

第一部分  淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分  淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表及省委巡视工作专项经费项目绩效评价报告

 

  


第一部分  淮南市田家庵区人民政府办公室概况

 

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》(淮办发〔20107号)和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔20107号文件的通知》(田办发〔20102号)精神,设置淮南市田家庵区人民政府办公室,为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

淮南市田家庵区政府办公室政府办公室下设政府办、机关后勤服务中心2个机构。

二、部门决算构成

从决算单位构成看,淮南市田家庵区政府办公室政府办公室2024年度决算包括:部门本级决算和部门所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的下属部门共1个,具体情况见下表:

序号

部门名称

1

淮南市田家庵区人民政府办公室  部门本级

2

淮南市田家庵区政府办公室机关后勤服务中心 (事业单位)

 

 

第二部分  淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1180.85

一、一般公共服务支出

35

1069.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属部门上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

53.75

 

9

 

九、卫生健康支出

43

14.79

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

43.01

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1180.85

本年支出合计

61

1180.85

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

1180.85

总计

65

1180.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额部门转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

1180.85

1180.85

 

 

 

 

 

 

 

2010301 

行政运行

451

451

 

 

 

 

 

 

 

2010302 

一般行政管理事务

191.02

191.02

 

 

 

 

 

 

 

2010303 

机关服务

427.28

427.28

 

 

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.25

36.25

 

 

 

 

 

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

17.5

17.5

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.78

14.78

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.64

30.64

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12.38

12.38

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

 

             

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1180.85

621.07

559.78

 

 

 

2010301

行政运行

451

451

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

191.02

 

191.02

 

 

 

2010303

机关服务

427.28

58.52

368.76

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.25

36.25

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.5

17.5

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.78

14.78

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.64

30.64

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12.38

12.38

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1180.85

一、一般公共服务支出

30

1069.31

1069.31

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

53.75

53.75

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

14.78

14.78

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

43.01

43.01

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1180.85

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

 

1180.85

 

1180.85

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

1180.85

总计

58

1180.85

1180.85

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1180.85

621.07

559.78

2010301

行政运行

451.00

451.00

 

2010302

一般行政管理事务

191.02

 

191.02

2010303

机关服务

427.28

58.52

368.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.25

36.25

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.5

17.5

 

2101101

行政单位医疗

14.78

14.78

 

2210201

住房公积金

30.64

30.64

 

2210202

提租补贴

12.38

12.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

473.52

302

商品和服务支出

80.94

30703

  国内债务发行费用

 

 

30101

  基本工资

193.35

30201

  办公费

2.48

30704

  国外债务发行费用

 

 

30102

  津贴补贴

68.31

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

 

30103

  奖金

50.93

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30107

  绩效工资

1.7

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30108

  机关事业部门基本养老保险缴费

36.25

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30109

  职业年金缴费

17.5

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.03

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

4.75

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.06

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

 

30113

  住房公积金

30.64

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

60.00

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

62.61

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.92

31019

  其他交通工具购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30305

  生活补助

59.28

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

 

30307

  医疗费补助

3.33

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.72

31204

  费用补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

58.52

31299

  其他对企业补助

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

14.3

399

其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

536.13

公用经费合计

84.94

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:                                                             金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:淮南市田家庵区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分  淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1180.85万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1180.85万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加1.63万元,上升0.14%,主要原因:项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1180.85万元,其中:财政拨款收入1180.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1180.85万元,其中:基本支出621.07万元,占52.59%;项目支出559.78万元,占47.41%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1180.85万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1180.85万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计增加1.63万元,上升0.14%,主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.85万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.63万元,上升0.14%。主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1069.31万元,占90.55%;社会保障和就业(类)支出53.75万元,占4.55%卫生健康支出(类)支出14.78万元,占1.25%住房保障(类)支出43.01万元,占3.65%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095.75万元,支出决算为1180.85万元,完成年初预算的56.34%。决算数小于预算数的主要原因是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。其中:基本支出621.07万元,占52.59%;项目支出559.78万元,占47.41%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政管理事务(项)。年初预算为1952.4万元,支出决算为1069.31万元,完成年初预算的54.77%。决算数小于预算数的主要原因是地方财政资金紧张,造成本年度部分资金未及时支付的现象。

2.社会保障和就业(类)。年初预算为69.99万元,支出决算为53.75万元,完成年初预算的76.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政大预算统一支付。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为21.39万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政大预算统一支付。

4.住房保障(类)。年初预算为51.98万元,支出决算为43.01万元,完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政大预算统一支付。

2024年度财政拨款基本支出621.07万元,其中:人员经费536.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费84.94元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,淮南市田家庵区人民政府办公室机关运行经费支出451万元,比2023年减少70.36万元,减少13.5%,主要原因压缩经费开支

(二)政府采购支出情况

2024年度,淮南市田家庵区人民政府办公室政府采购支出总额56.74万元,其中:政府采购货物支出56.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
 
  (四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金559.78万元。从评价情况看,项目实施目标明确,项目实施依据准确,项目实施措施规范,资金拨付及时,在实施过程中,积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目预算安排合理,项目绩效目标明确,预算执行较为及时、有效,项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应,基本实现了年度绩效目标。

2024年,我部门未组织开展部门评价。

2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映省委巡视工作专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标,省委巡视工作专项经费绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为80万元,执行数为79.21万元,完成预算的 99%。主要产出和效果:通过项目实施、运行,规范行政管理事务,推动建设法治型、效能型、创新型、服务型政府建设,增强政府的公信力和执行力。发现的主要问题:预算执行数小于预算数。下一步改进措施:加大预算执行力度,合理整合调整预算支出。

 

《项目支出绩效自评表》

2024年度)

项目名称

省委巡视工作专项经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

80

79.21

10

99%

9

 其中:本年财政拨款

80

80

79.21

10

99%

-

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 省委巡视工作专项经费

 

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:支出合规率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支出的及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:项目总成本

80万元

79.21万元

20

20

 

(30)

经济效益

指标

指标1::本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:促进经济发展

 

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:促进经济可持续发展

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:全体公众满意度

10

10

10

10

 

总分

 

 

100

99

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

所有项目绩效自评表详见附件:2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

田区政府办绩效自评项目清单

 

绩效自评项目清单

序号

项目名称

决算金额(单位:万元)

1

      省委巡视工作专项经费

79.21

2

总值班应急经费

23.24

3

营商环境第三方测评费

3

4

办公设备购置

2.78

5

政府办办公运转经费

82.79

6

公车平台驾驶员行车公里补助

12.55

7

机关办公区运转专项经费

212.67

8

公务车辆购置

53.96

9

机关食堂设备新增、维护、燃气费用

9.58

10

区机关工作人员伙食补助费

80

 

 

附件:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

省委巡视工作专项经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

80

79.21

10

99%

9

 其中:本年财政拨款

80

80

79.21

10

99%

9

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

达到预期目标

 

很好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:预算合规率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支出的及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:项目总成本

80

79.21

20

20

 

(30)

经济效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1醋精经济发展

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:促进经济可持续发展

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:全体公众满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

99

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

总值班应急经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

40

40

23.24

10

58.1%

6

 其中:本年财政拨款

40

40

23.24

10

58.1%

-

    上年结转资金

 

 

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

达到预期目标

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

质量指标

指标1:支出合规率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支付及时率

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:项目总成本

40万元

23.24万元

20

20

 

……

 

 

 

 

 

(30)

经济效益

指标

指标1对全经济发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

社会效益

指标

指标1对全区社会发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机构正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

96

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

项目支出绩效自评表

       2024年度)

项目名称

营商环境第三方测评费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

3

10

30%

5

 其中:本年财政拨款

10

10

3

10

30%

5

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

保证政府机关场所正常运转

 

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:预算合规率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支付及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:项目总成本

10

3

20

20

 

(30)

经济效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

95

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

       2024年度)

项目名称

办公设备购置

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

2.78

10

27.8%

10

 其中:本年财政拨款

10

10

2.78

10

27.8%

10

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

保证政府机关场所正常运转

 

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:预算执行率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支出及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:项目总成本

10

2.78

20

20

 

(30)

经济效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

项目支出绩效自评表

       2024年度)

项目名称

政府办办公运转经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

226

226

82.79

10

36.64%

5

 其中:本年财政拨款

226

226

82.79

10

36.64%

-

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

保证政府机关场所正常运转

 

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:预算执行率

100%

100%

5

5

 

时效指标

指标1:支出的及时率

100%

100%

5

5

 

成本指标

指标1:项目总成本

226

82.79

30

30

 

(30)

经济效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

95

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

公车平台驾驶员行车公里补助

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

12.55

10

62.75%

9

其中:本年财政拨款

20

20

12.55

10

62.75%

9

    上年结转资金

 

 

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

质量指标

指标1:支出合规率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支出及时率

100%

100%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1项目总成本

20万元

12.55万元

20

20

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

(30)

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

≥98%

10

10

 

总分

 

 

100

99

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

2024年度)

 

 

项目名称

机关办公区运转专项经费

 

 

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

 

 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

 

年度资金总额:

350

350

212.67

10

60.76%

8

 

 

 其中:本年财政拨款

350

350

212.67

10

60.76%

-

 

 

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

 

 

其他资金

 

 

 

-

 

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

 

  保障区机关工作正常进行

 

较好的完成

 

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:支出合规率

100%

100%

10

10

 

 

 

时效指标

指标1:支出的及时率

100%

100%

10

10

 

 

 

成本指标

指标1:项目总成本

350

212.67

20

20

 

 

 

(30)

经济效益

指标

指标1::对全区经济发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

 

 

社会效益

指标

指标1:对我区社会发展的影响或提升程度

 

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

 

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:全体机关干部满意度

10

10

10

10

 

 

 

总分

 

 

100

98

 

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 


项目支出绩效自评表

       2024年度)

项目名称

公务用车购置

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

130

130

53.96

10

41.51%

9

 其中:本年财政拨款

130

130

53.96

10

41.51%

-

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

保证政府机关场所正常运转

 

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:预算执行率

100%

41.51%

10

8

提高项目预算编制的科学性、预见性,同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程,提高预算执行的效率  

时效指标

指标1:支出的及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:项目总成本

130

53.96

20

20

 

(30)

经济效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:全体公众满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

97

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 


 

项目支出绩效自评表

       2024年度)

项目名称

机关食堂设备新增、维护、燃气费用

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

15

9.58

10

63.87%

8

 其中:本年财政拨款

15

15

9.58

10

63.87%

8

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

保证政府机关场所正常运转

 

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:预算执行率

100%

63.87%

10

8

一、地方财政资金紧张,二提高项目预算编制的科学性、预见性,同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程,提高预算执行的效率  

时效指标

指标1:支出的及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:项目总成本

15

9.58

20

20

 

(30)

经济效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1:本指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:全体机关干部满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

96

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 


 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

区机关工作人员伙食补助费

 

主管部门

 

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

 

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

150

80

10

53.33%

 

8

 其中:本年财政拨款

150

150

80

10

53.33%

8

    上年结转资金

 

 

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

指标1:运转保障率

100%

100%

10

10

 

质量指标

指标1:支出合规率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:支出及时率

100%

53.33%

10

8

一、地方财政资金紧张,二提高项目预算编制的科学性、预见性,同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程,提高预算执行的效率  

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1项目总成本

150

80

20

20

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

(30)

经济效益

指标

指标1对经济发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

社会效益

指标

指标1:对社会发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

>95%

>98%

10

10

 

总分

 

 

100

96

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

2024年省委巡视工作专项经费项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项概况

保障省委巡视工作有效进行,做好后勤保障服务。

全年预算数80万元,执行数79.21万元,完成预算99%

2.项目执行情况

项目实施过程:项目实施依据准确,项目实施措施规范,资金拨付及时,在实施过程中,积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

项目进展及任务完成情况:项目预算安排合理,项目绩效目标明确,预算执行较为及时、有效,项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应,基本实现了年度绩效目标。

(二)项目绩效目标

保障省委巡视工作有效进行。

二、绩效评价结论

(一)总体结论

省委巡视工作专项经费项目,较好地完成了年初预期目标任务。

(二)评价结果

经评价,2024年度淮南市田家庵区人民政府办公室对省委巡视工作专项经费项目项目综合得分为99分,评价结果为

三、指标分析

2024年度淮南市田家庵区人民政府办公室对省委巡视工作专项经费项目评价指标体系共设置4个一级指标,7个二级指标,7个三级指标,各项指标评分情况分析如下:

(一)预算执行率(满分10分,实得10分)

全年预算数80万元全年执行数79.21万元,预算执行率99%。得分10分。

(二)产出指标(满分50分,实得50分)

1.数量指标(满分10分,实得10分)

数量指标方面,2024年,省委巡视工作专项经费项目支出足额保障,满分10分,实得10分。

2.质量指标方面(满分10分,实得10分)

支出合规率100%,满分10分,实得10分。

3.时效指标(满分10分,实得10分)

年度设定的时效指标根据年度工作计划即时完成项目支出;实际完成情况为及时完成得分10分。

4.成本指标(满分20分,实得20分)    

年度设定的成本指标为项目总成本预算数80万元,得分20分。

(三)效益指标(满分30分,实得30分)

1.经济效益指标(满分0分,实0分)

本单位不适用此指标。

2.社会效益指标(满分20分,实得20分)

促进社会进步,得分20分。

3.生态效益指标(满分0分,实得0分)

本单位不适用此指标。

4.可持续影响指标(满分10分,实得10分)

促进经济的可持续发展得分10

(四)满意度指标(满分10分,实得10分)

群众满意度为98%得分10分。

四、存在问题

通过评价发现,省委巡视工作专项经费项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:日后需合理整合调整预算支出。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标动态管理。应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中,对绩效指标实行动态管理结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

 

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