中共淮南市田家庵区委办公室2024年度绩效自评项目清单
项目支出绩效自评表
(2024年度) |
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项目名称 |
区委办办公运转经费 |
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主管部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
实施部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
85 |
85 |
33.95 |
10 |
39.94% |
7 |
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其中:本年财政拨款 |
85 |
85 |
33.95 |
10 |
39.94% |
- |
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上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障区委日常工作正常运转。 |
较好的完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:运转保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
|
|
|
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质量指标 |
指标1:支出合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
指标1:支出的及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
指标1:项目总成本 |
85万 |
33.95万 |
20 |
20 |
|
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
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社会效益 指标 |
指标1:对我区社会发展的影响或提升程度
|
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10 |
10 |
|
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生态效益 指标 |
指标1:此项不适用 |
|
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|
|
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可持续影 响指标 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
20 |
20 |
|
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:全体公众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
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|
100 |
97 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
(3)部门评价结果。
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数85万元,执行数为33.95万元,完成预算的39.94%。
主要产出和效果:通过项目实施、运行,规范了行政管理事务,推动建设法治型、效能型、创新型、服务型政府建设,增强了政府的公信力和执行力。
发现的主要问题:预算执行数小于预算数。下一步改进措施:加大预算执行力度,合理整合调整预算支出。。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
四、附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
中共淮南市田家庵区委办公室绩效自评项目清单
绩效自评项目清单 |
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序号 |
项目名称 |
决算金额(单位:万元) |
1 |
地方志办公经费 |
17.19 |
2 |
区委办办公运转经费 |
33.95 |
3 |
国安、保密、党史、档案工作经费 |
2.71 |
4 |
督查、法制、巡视整改工作经费 |
2 |
5 |
办公设备购置 |
0.28 |
项目支出绩效自评表
(2024年度) |
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项目名称 |
地方志办公经费 |
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主管部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
实施部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
40 |
40 |
17.19 |
10 |
42.98% |
7 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
40 |
40 |
17.19 |
10 |
42.98% |
- |
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上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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地方志办公经费 |
较好的完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:运转保障率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
质量指标 |
指标1:预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:支出的及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
40万 |
17.19万 |
20 |
20 |
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:对经济发展的影响程度 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
|||||
社会效益 指标 |
指标1:对保障机关正常运转的影响程度 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 响指标 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
20 |
20 |
|
||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:全体公众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
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总分 |
|
|
100 |
97 |
|
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2024年度) |
||||||||||||
项目名称 |
区委办办公运转经费 |
|||||||||||
主管部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
实施部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
85 |
85 |
33.95 |
10 |
39.94% |
7 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
85 |
85 |
33.95 |
10 |
39.94% |
- |
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上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障区委日常工作正常运转。 |
较好的完成 |
|||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:运转保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
质量指标 |
指标1:支出合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:支出的及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
85万 |
33.95万 |
20 |
20 |
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
社会效益 指标 |
指标1:对我区社会发展的影响或提升程度
|
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10 |
10 |
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:此项不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 响指标 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
20 |
20 |
|
||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:全体公众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
|
|
100 |
97 |
|
|||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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项目支出绩效自评表
(2024年度) |
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项目名称 |
国安、保密、党史、档案工作经费 |
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主管部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
实施部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
8 |
8 |
2.71 |
10 |
33.88% |
7 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
8 |
8 |
2.71 |
10 |
33.88% |
- |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
国安、保密、党史、档案工作经费 |
较好的完成 |
|||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
质量指标 |
指标1:预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:支出的及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
8万 |
2.71万 |
30 |
30 |
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:对经济发展的影响程度 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
|
|||||
社会效益 指标 |
指标1:对保障机关正常运转的影响程度 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 响指标 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:全体公众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
|
|
100 |
97 |
|
|||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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项目支出绩效自评表
(2024年度) |
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项目名称 |
督查、法制、巡视整改工作经费 |
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主管部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
实施部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
3 |
3 |
2 |
10 |
66.67% |
8 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
3 |
3 |
2 |
10 |
66.67% |
- |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
督查、法制、巡视整改工作经费 |
较好的完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
质量指标 |
指标1:预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:支出的及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
3万 |
2万 |
30 |
30 |
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:对经济发展的影响程度 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
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社会效益 指标 |
指标1:对保障机关正常运转的影响程度 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:对社会发展的影响程度 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
||||||
可持续影 响指标 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
15 |
15 |
|
||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:全体公众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
|||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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项目支出绩效自评表
(2024年度) |
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项目名称 |
办公设备购置 |
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主管部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
实施部门 |
中共淮南市田家庵区委办公室 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
1.8 |
1.8 |
0.28 |
10 |
15.56% |
5 |
||||||
其中:本年财政拨款 |
1.8 |
1.8 |
0.28 |
10 |
15.56% |
- |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
保证区委工作正常运行。 |
较好的完成 |
|||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
质量指标 |
指标1:预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:支出的及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
1.8万 |
0.28万 |
30 |
30 |
|
||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:对经济发展的影响程度 |
显著 |
显著 |
15 |
15 |
|
|||||
社会效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 响指标 |
指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
15 |
15 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:全体公众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
95 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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2024年区委办办公运转经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项概况
保障区委办工作正常进行。
全年预算数85万元,执行数33.95万元,完成预算39.94%。
2.项目执行情况
项目实施过程:项目实施依据准确,项目实施措施规范,资金拨付及时,在实施过程中,积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。
项目进展及任务完成情况:项目预算安排合理,项目绩效目标明确,预算执行较为及时、有效,项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应,基本实现了年度绩效目标。
(二)项目绩效目标
保障区委办工作正常进行。
二、绩效评价结论
(一)总体结论
“区委办办公运转经费”项目,较好地完成了年初预期目标任务。
(二)评价结果
经评价,2024年度中共淮南市田家庵区委办公室对“区委办办公运转经费”项目项目综合得分为97分,评价结果为“优”。
三、指标分析
2024年度中共淮南市田家庵区委办公室对“区委办办公运转经费”项目评价指标体系共设置4个一级指标,7个二级指标,7个三级指标,各项指标评分情况分析如下:
(一)预算执行率(满分10分,实得10分)
全年预算数85万元,全年执行数33.95万元,预算执行率33.94%。得分7分。
(二)产出指标(满分50分,实得50分)
1.数量指标(满分10分,实得10分)
数量指标方面,2024年,区委办办公运转经费项目支出足额保障,满分10分,实得10分。
2. 质量指标方面(满分10分,实得10分)
支出合规率100%,满分10分,实得10分。
3.时效指标(满分10分,实得10分)
年度设定的时效指标根据年度工作计划即时完成项目支出;实际完成情况为及时完成,得分10分。
4.成本指标(满分20分,实得20分)
年度设定的成本指标为项目总成本≤预算数80万元,得分20分。
(三)效益指标(满分30分,实得30分)
1.经济效益指标(满分0分,实0分)
本单位不适用此指标。
2.社会效益指标(满分20分,实得20分)
促进社会进步,得分20分。
3.生态效益指标(满分0分,实得0分)
本单位不适用此指标。
4.可持续影响指标(满分10分,实得10分)
促进经济的可持续发展,得分10分。
(四)满意度指标(满分10分,实得10分)
群众满意度为98%,得分10分。
四、存在问题
通过评价发现,区委办办公运转经费项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:日后需合理整合调整预算支出。
五、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标动态管理。应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中,对绩效指标实行动态管理结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。