淮南市田家庵区经济和信息化局2021年度部门决算

发布时间:2022-09-27 15:15信息来源:田家庵区经信局文字大小:[    ] 背景色:       


 

 

 

 

第一部分 安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局概况

一、主要职责

(一)依照《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》等法律法规,贯彻落实省市区有关经济、信息化的方针政策与法律法规,负责制定全区经济运行和工业发展的政策措施并组织落实;拟定并组织实施工业和信息化的发展规划;负责工业强区发展资金的计划安排和管理。

 (二)监测、分析全区经济运行态势,调节工业经济日常运行,制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;发布有关经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理工作;协调重要物质的紧急调庋和综合运输。

(三)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策;指导行业发展、结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;统筹全区工业发展工作;组织实施全区工业经济发展目标任务完成情况的考核;指导工业企业专业化协作和区域化合作。

(四)负责全区节能和资源综合利用工作;组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作;协调工业环境保护和环保产品发展中的相关问题;负责全区资源节约和综合利用考核工作。

(五)负责规划全区工业、信息化技术改造投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作;建立完善技术改造项目库;负责全区重点技术改造项目的立项、监管和督查;拟定并组织实施企业技术进步的政策措施;推动技术创新,指导技术引进、重大装备国产化和重大技术的研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

(六)统筹管理全区信息产业,推进全区信息化工作,组织拟定相关政策措施,负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用,指导应用信息技术改造提升传统产业推进企业信息化建设;指导软件业、信息服务业及电子商务的发展;协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(七)负责中小企业和非公有制经济的宏观指导,拟定

促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施;负责有关中小企业和非公有制经济发展的综合协调和服务管理工作。

(八)组织实施企业改革的政策措施;指导集体企业改革工作,推进现代企业制度建设;负责企业的直接融资上市,参与企业发行债券等工作;指导企业的管理与减轻企业负担工作;指导企业内部的法律顾问工作。

(九)负责区属集体企业资产的监督管理工作,抓好“出中心”企业的管理工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局2021度部门决算仅包括局本决算,无其他下属单位决算

第二部分 安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局2021部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

201.94

一、一般公共服务支出

35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

199.05

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

201.94

本年支出合计

61

199.05

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

11.89

 

30

 

 

64

 

总计

31

201.94

总计

65

210.94

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

210.94

210.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

210.94

210.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

155.94

155.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

行政运行

40.96

40.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

18.95

18.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

96.03

96.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

199.05

40.96

158.09

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

199.05

40.96

158.09

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

144.05

40.96

103.09

0.00

0.00

0.00

2150801

行政运行

40.96

40.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

18.95

0.00

18.95

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

84.14

0.00

84.14

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

201.94

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

199.05

199.05

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

201.94

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

199.05

199.05

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

11.89

11.89

0.00

0.00

总计

29

201.94

总计

58

210.94

210.94

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

199.05

40.96

158.09

215

资源勘探信息等支出

199.05

40.96

158.09

21507

国有资产监管

55.00

0.00

55.00

2150799

其他国有资产监管支出

55.00

0.00

55.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

144.05

40.96

103.09

2150801

行政运行

40.96

40.96

0.00

2150805

中小企业发展专项

18.95

0.00

18.95

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

84.14

0.00

84.14

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

38.94

302

商品和服务支出

2.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

38.49

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

38.49

公用经费合计

2.47

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:淮南市田家庵区经济和信息化局单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:淮南市田家庵区经济和信息化局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计210.94万元(含使用非财政拨款结转结余年初结转结余)、支出总计199.05万元(含结余分配年末结转结余)。与2020年相比,收总计减少175.36万元,下降45%;支出总计减少187.25万元,下降48%;主要原因:项目支出减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计210.94万元,其中:财政拨款收入210.94万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计199.05万元,其中:基本支出40.96万元,占20.6%;项目支出158.09万元,占79.4%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收入总计210.94万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计199.05万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收总计减少175.36万元,下降45%;支出总计减少187.25万元,下降48%主要原因:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出199.05万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少187.25万元,下降48%。主要原因项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出199.04万元,主要用于以下方面:行政运行支出40.96万元,占20.6%;中小企业发展专项18.95万元,占9.5%;其他支持中小企业发展和管理支出84.14万元,占42.3%;国有资产监管支出55万元,占27.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.6万元,支出决算为199.05万元,完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支等。其中:基本支出40.96万元,占20.6%;项目支出158.09万元,占79.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为69.74万元,支出决算为40.96万元,完成年初预算的58.7%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

2.中小企业发展专项。年初预算为18万元,支出决算为18.95万元,决算数大于小于预算数的主要原因是中小企业发展专项增加

3.其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为89万元,支出决算为84.14万元,完成年初预算的94.5%,决算数小于预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少

4.国有资产监管支出年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算项目金额正好

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出40.96万元,其中人员经费38.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费2.47万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度淮南市田家庵区经济和信息化局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度淮南市田家庵区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局机关运行经费支出40.96万元,比2020年减少16.6万元,下降28.8%,主要原因是运行经费减少

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,安徽省淮南市田家庵区经济和信息化局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

淮南市田家庵区经济和信息化局无需要公开的部门绩效评价项目

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市田家庵区经济和信息化局无需要公开的预算项目

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

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