淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算
淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市田家庵区司法局概况
一、部门职责
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划,负责有关工作部署督查。
(二)负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案,以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。
(三)承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作,负责各乡镇(街道)、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇(街道)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作,推进司法所建设,负责人民陪审员选任管理工作。
(六)指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。
(八)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(九)规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(十)完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算一致。
纳入淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市田家庵区司法局本级 |
2 |
淮南市田家庵区法律援助中心 |
第二部分 淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
498.14 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
404.81 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
50.84 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
13.97 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
28.52 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
498.14 |
本年支出合计 |
61 |
498.14 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
498.14 |
总计 |
65 |
498.14 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
合计 |
498.14 |
498.14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
204 |
公共安全支出 |
404.82 |
404.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20406 |
司法 |
331.06 |
331.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040601 |
行政运行 |
233.67 |
233.67 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
21.03 |
21.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040604 |
基层司法业务 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040605 |
普法宣传 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040607 |
公共法律服务 |
22.58 |
22.58 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040610 |
社区矫正 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040612 |
法治建设 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040650 |
事业运行 |
15.53 |
15.53 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2040699 |
其他司法支出 |
26.46 |
26.46 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.84 |
50.84 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.19 |
29.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.75 |
23.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20808 |
抚恤 |
21.65 |
21.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.65 |
21.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
498.14 |
341.42 |
156.72 |
|
|
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
404.82 |
248.09 |
156.73 |
|
|
|
|||||
20406 |
司法 |
331.06 |
248.09 |
82.97 |
|
|
|
|||||
2040601 |
行政运行 |
233.67 |
232.56 |
1.11 |
|
|
|
|||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
21.03 |
|
21.03 |
|
|
|
|||||
2040604 |
基层司法业务 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|||||
2040605 |
普法宣传 |
5.17 |
|
5.17 |
|
|
|
|||||
2040607 |
公共法律服务 |
22.58 |
|
22.58 |
|
|
|
|||||
2040610 |
社区矫正 |
1.63 |
|
1.63 |
|
|
|
|||||
2040612 |
法治建设 |
4.91 |
|
4.91 |
|
|
|
|||||
2040650 |
事业运行 |
15.53 |
15.53 |
|
|
|
|
|||||
2040699 |
其他司法支出 |
26.46 |
|
26.46 |
|
|
|
|||||
20499 |
其他公共安全支出 |
73.76 |
|
73.76 |
|
|
|
|||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
73.76 |
|
73.76 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.84 |
50.84 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.19 |
29.19 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.75 |
23.75 |
|
|
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|||||
20808 |
抚恤 |
21.65 |
21.65 |
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.65 |
21.65 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
498.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
404.81 |
404.81 |
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
50.84 |
50.84 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
13.97 |
13.97 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
28.52 |
28.52 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
498.14 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
498.14 |
498.14 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
498.14 |
总计 |
58 |
498.14 |
498.14 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
498.14 |
341.42 |
156.72 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
404.82 |
248.09 |
156.73 |
||||||
20406 |
司法 |
331.06 |
248.09 |
82.97 |
||||||
2040601 |
行政运行 |
233.67 |
232.56 |
1.11 |
||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
21.03 |
|
21.03 |
||||||
2040604 |
基层司法业务 |
0.08 |
|
0.08 |
||||||
2040605 |
普法宣传 |
5.17 |
|
5.17 |
||||||
2040607 |
公共法律服务 |
22.58 |
|
22.58 |
||||||
2040610 |
社区矫正 |
1.63 |
|
1.63 |
||||||
2040612 |
法治建设 |
4.91 |
|
4.91 |
||||||
2040650 |
事业运行 |
15.53 |
15.53 |
|
||||||
2040699 |
其他司法支出 |
26.46 |
|
26.46 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
73.76 |
|
73.76 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
73.76 |
|
73.76 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.84 |
50.84 |
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.19 |
29.19 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.75 |
23.75 |
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.44 |
5.44 |
|
||||||
20808 |
抚恤 |
21.65 |
21.65 |
|
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.65 |
21.65 |
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.36 |
9.36 |
|
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
28.52 |
28.52 |
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
28.52 |
28.52 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
22.09 |
22.09 |
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
6.43 |
6.43 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
306.67 |
302 |
商品和服务支出 |
12.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
96.40 |
30201 |
办公费 |
0.79 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
98.13 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
0.69 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.52 |
30204 |
手续费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
0.38 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.75 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
5.44 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.73 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
24.77 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
40.46 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.36 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.89 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
21.65 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.59 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
0.71 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
12.39 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
人员经费合计 |
329.03 |
公用经费合计 |
12.39 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
说明:淮南市田家庵区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:淮南市田家庵区司法局 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
说明:淮南市田家庵区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
第三部分 淮南市田家庵区司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计498.14万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计498.14万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加6.57万元,增长1.34%,主要原因是基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计498.14万元,其中:财政拨款收入498.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计498.14万元,其中:基本支出341.42万元,占68.54%;项目支出156.72万元,占31.46%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计498.14万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计498.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加6.57万元,增长1.34%,主要原因是基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出498.14万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加6.57万元,增长1.34%。主要原因是基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出498.14万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出404.81万元,占81.26%;社会保障和就业(类)支出50.84万元,占10.21%;卫生健康(类)支出13.97万元,占2.80%;住房保障(类)支出28.52万元,占5.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.9万元,支出决算为498.14万元,完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,从严控制经费开支;二是区财政年末财力不足。其中:基本支出341.42万元,占68.54%;项目支出156.72万元,占31.46%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为341.81万元,支出决算为233.67万元,完成年初预算的68.36%,决算数小于预算数的主要原因是缩减运行开支。
2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.30万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的8%,决算数小于预算数的主要原因是部分基层业务支出使用了其他资金。
4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的51.7%,决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费支出。
5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为55.10万元,支出决算为22.58万元,完成年初预算的40.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分公共法律服务支出本年未支付。
6.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
7.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算为24.00万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的20.46%,决算数小于预算数的主要原因是缩减法治建设工作经费支出。
8.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为19.16万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的81.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员工资年中调整。
9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为10.92万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的242.31%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他司法其他公共安全支出(项)。年初预算为49.24万元,支出决算为73.76万元,完成年初预算的149.80%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分上级资金。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为37.07万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的64.07%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.54万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的29.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.65万元,决算数大于预算数的主要原因是本年有老同志逝世,按规定发放死亡抚恤。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.43万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的89.74%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.83万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的106.02%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.23万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的88.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.80万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的79.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.03万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的45.83%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出341.42万元,其中:人员经费329.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费12.39万元,主要包括:办公费、手续费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度,淮南市田家庵区司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度,淮南市田家庵区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,淮南市田家庵区司法局机关运行经费支出12.39万元,比2021年减少7.39万元,下降37.36%,主要原因是厉行节约,减少了部分行政开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,淮南市田家庵区司法局政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.58万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金3.54万元。从评价情况看,项目立项符合规范、绩效目标合理,较好完成了目标任务,产生较好的质量效益和社会效益,基本达到了年度绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,淮南市田家庵区司法局本年度各项资金均按规定支出。从制定的绩效目标以及执行效果来看,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好地执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
淮南市田家庵区司法局在2022年度部门决算中反映“社区矫正专项经费”项目绩效自评综述。
社区矫正专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.2万元,执行数为3.54万元,完成预算的110.63%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,不断加强对社区矫正对象监督管理和教育帮扶,预防脱管、漏管和重新犯罪。通过对社区矫正对象监督管理和教育帮扶加强平安田家庵建设。发现的主要问题及原因:司法所社区矫正工作人员严重不足,司法所工作人员还要兼顾乡镇街道其他工作,日常工作繁重,不利于社区矫正工作的有序发展。下一步改进措施:加大专项资金基层支持力度。
(3)部门评价结果。
在预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益,大大提高财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。