淮南市田家庵区司法局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮南市田家庵区司法局2025年收支总表
2.淮南市田家庵区司法局2025年收入总表
3.淮南市田家庵区司法局2025年支出总表
4.淮南市田家庵区司法局2025年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区司法局2025年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区司法局2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区司法局2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区司法局2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区司法局2025年项目支出表
10.淮南市田家庵区司法局2025年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区司法局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划,负责有关工作部署督查。
(二)负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案,以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。
(三)承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作,负责各乡镇(街道)、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇(街道)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作,推进司法所建设,负责人民陪审员选任管理工作。
(六)指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。
(八)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(九)规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(十)完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南市田家庵区司法局2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)统筹推进全面依法治区。持续推动习近平法治思想学习宣传贯彻落实,分层级分类别举办各类专题培训,深化习近平法治思想课题研究;压实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责,实现领导干部年终述法全覆盖。
(二)扎实推进行法治政府建设。加强行政规范性文件管理力度,规范重大行政决策程序;实施提升行政执法质量三年行动,建立行政执法监督工作体系,持续推进乡镇(街道)综合行政执法改革;落实行政机关负责人出庭应诉机制,提升主要负责人出庭应诉比例;发挥行政争议化解中心作用,持续推进行政诉讼败诉率和行政复议纠错率“双下降”;完善基层法治观察制度,优化基层法治观察点。
(三)优化法治化营商环境。高质量推进全市涉及不平等对待企业法规规章政策清理工作,依法保护民营企业合法权利;深化企业家约见司法行政机关负责人制度;进一步完善公共政策兑现和政府履约践诺长效机制,提升问题化解率和市场主体满意率;深入推进“无证明城市”建设工作,实现证明材料“应免尽免”。
(四)全力守住安全稳定防线。强化矛盾纠纷线索摸排,加大对调解品牌的宣传力度,组织开展业务培训提升矛盾纠纷化解能力,不断扩大人民调解品牌影响力;抓实对社区矫正对象的监管和教育,确保不出现脱管漏管和重新违法犯罪现象;强化对安置帮教对象的衔接和重点关注,常态化推进扫黑除恶工作,确保重点人员管控到位。
(五)持续优化法律服务。进一步发挥三级公共法律服务平台作用,持续提升司法所和村居法律顾问服务群众水平;擦亮“法援惠民生”品牌,深化“八五”普法规划落实,推进法治文化阵地建设,落实“法律明白人”培养工程;加强律师行业和基层法律服务所管理,以党建引领推动提升律师和基层法律服务工作者服务能力水平。
第二部分 2025年部门预算表
部门公开表1
淮南市田家庵区司法局2025年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
561.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
463.77 |
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
64.09 |
|
|
九、卫生健康支出 |
15.77 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.99 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
561.95 |
本 年 支 出 小 计 |
586.62 |
上年结转数 |
24.67 |
结转下年 |
|
一般公共预算 |
24.67 |
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
586.62 |
支 出 总 计 |
586.62 |
部门公开表2
淮南市田家庵区司法局2025年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
淮南市田家庵区司法局(本级) |
586.62 |
561.95 |
561.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
淮南市田家庵区司法局2025年支出总表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
204 |
公共安全支出 |
463.77 |
362.90 |
100.87 |
|
|
|
20406 |
司法 |
457.19 |
362.90 |
94.29 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
368.66 |
362.90 |
5.76 |
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
43.70 |
|
43.70 |
|
|
|
2040612 |
法治建设 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
2040613 |
信息化建设 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
18.09 |
|
18.09 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.58 |
|
6.58 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.58 |
|
6.58 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.51 |
38.51 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.11 |
11.11 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.99 |
42.99 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.99 |
42.99 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.88 |
28.88 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
合 计 |
586.62 |
485.75 |
100.87 |
|
|
|
部门公开表4
淮南市田家庵区司法局2025年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
561.95 |
一、本年支出 |
586.62 |
(一)一般公共预算拨款 |
561.95 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
463.77 |
二、上年结转 |
24.67 |
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
24.67 |
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
64.09 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
15.77 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
42.99 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
586.62 |
支 出 总 计 |
586.62 |
部门公开表5
淮南市田家庵区司法局2025年一般公共预算支出表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
204 |
公共安全支出 |
463.77 |
362.90 |
319.02 |
43.88 |
100.87 |
20406 |
司法 |
457.19 |
362.90 |
319.02 |
43.88 |
94.29 |
2040601 |
行政运行 |
368.66 |
362.90 |
319.02 |
43.88 |
5.76 |
2040604 |
基层司法业务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
2040605 |
普法宣传 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
43.70 |
|
|
|
43.70 |
2040612 |
法治建设 |
12.50 |
|
|
|
12.50 |
2040613 |
信息化建设 |
3.24 |
|
|
|
3.24 |
2040699 |
其他司法支出 |
18.09 |
|
|
|
18.09 |
20499 |
其他公共安全支出 |
6.58 |
|
|
|
6.58 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.58 |
|
|
|
6.58 |
208 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
64.09 |
64.07 |
0.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.05 |
62.05 |
62.03 |
0.02 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.28 |
4.28 |
4.26 |
0.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.51 |
38.51 |
38.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.26 |
19.26 |
19.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.11 |
11.11 |
11.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.66 |
4.66 |
4.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.99 |
42.99 |
42.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.99 |
42.99 |
42.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.88 |
28.88 |
28.88 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
|
|
合 计 |
586.62 |
485.75 |
441.85 |
43.90 |
100.87 |
部门公开表6
淮南市田家庵区司法局2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
435.15 |
435.15 |
|
30101 |
基本工资 |
89.89 |
89.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
105.09 |
105.09 |
|
30103 |
奖金 |
60.51 |
60.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.51 |
38.51 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.26 |
19.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.71 |
10.71 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.66 |
4.66 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.88 |
28.88 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.64 |
77.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
43.90 |
|
43.90 |
30201 |
办公费 |
14.66 |
|
14.66 |
30215 |
会议费 |
1.15 |
|
1.15 |
30216 |
培训费 |
4.26 |
|
4.26 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
30228 |
工会经费 |
1.86 |
|
1.86 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
0.10 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.87 |
|
16.87 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.70 |
6.70 |
|
30305 |
生活补助 |
2.04 |
2.04 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
合 计 |
485.75 |
441.85 |
43.90 |
部门公开表7
淮南市田家庵区司法局2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:淮南市田家庵区司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
淮南市田家庵区司法局2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
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合 计 |
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注:淮南市田家庵区司法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
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部门公开表9
淮南市田家庵区司法局2025年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
2024年中央及省政法转移支付资金 |
淮南市田家庵区司法局 |
24.67 |
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24.67 |
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特定目标类 |
安置帮教专项经费 |
淮南市田家庵区司法局 |
0.50 |
0.50 |
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特定目标类 |
法治政府建设专项经费 |
淮南市田家庵区司法局 |
3.00 |
3.00 |
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特定目标类 |
普法依法治理经费 |
淮南市田家庵区司法局 |
10.00 |
10.00 |
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特定目标类 |
区政府法律顾问费用 |
淮南市田家庵区司法局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
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特定目标类 |
人民调解专项经费 |
淮南市田家庵区司法局 |
0.50 |
0.50 |
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特定目标类 |
市级法治文化场馆运行维护费 |
淮南市田家庵区司法局 |
0.50 |
0.50 |
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特定目标类 |
信息化建设 |
淮南市田家庵区司法局 |
3.24 |
3.24 |
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特定目标类 |
行政复议改革项目专项经费 |
淮南市田家庵区司法局 |
1.00 |
1.00 |
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特定目标类 |
一村(社区)一法律顾问服务经费 |
淮南市田家庵区司法局 |
43.70 |
43.70 |
|
|
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|
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特定目标类 |
执法执勤用车劳务费 |
淮南市田家庵区司法局 |
5.76 |
5.76 |
|
|
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|
|
合 计 |
100.87 |
76.20 |
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|
24.67 |
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部门公开表10
淮南市田家庵区司法局2025年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
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合 计 |
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注:淮南市田家庵区司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表11
淮南市田家庵区司法局2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注:淮南市田家庵区司法局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市田家庵区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区司法局2025年收支总预算586.6万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年收入预算586.6万元,其中,本年收入561.9万元,上年结转收入24.7万元。
(一)本年收入561.9万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算减少16.9万元,下降2.92%,下降原因主要是项目支出削减。
(二)上年结转收入24.7万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加24.7万元,增长原因主要是本年度有上年结转转移支付资金。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年支出预算586.6万元,比2024年预算增加7.7万元,增长1.3%,增长原因主要是本年有上年结转资金。其中,基本支出485.7万元,占82.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出100.9万元,占17.2%,主要用于各项业务支出,确保工作顺利开展。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年财政拨款收支预算586.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入561.9万元,上年结转收入24.7万元。支出按功能分类分为:公共安全支出463.8万元,占79.1%;社会保障和就业支出64.1万元,占10.9%;卫生健康支出15.7万元,占2.7%;住房保障支出43.0万元,占7.3%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区司法局2025年一般公共预算支出586.6万元,比2024年预算增加7.7万元,增长1.3%,主要原因:本年有上年结转资金。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出463.8万元,占79.1%;社会保障和就业支出64.1万元,占10.9%;卫生健康支出15.7万元,占2.7%;住房保障支出43.0万元,占7.3%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2025年预算368.6万元,比2024年预算增加1.4万元,增长0.4%,增长原因主要是人员工资增长。
2.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2025年预算1.0万元,与2024年预算相比无变动。
3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2025年预算10.0万元,与2024年预算相比无变动。
4.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2025年预算43.7万元,与2024年预算相比无变动。
5.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)2025年预算12.5万元,比2024年预算减少11.5万元,减少47.9%,减少原因主要是法治场馆相关费用预算减少。
6.公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)2025年预算3.2万元,与2024年预算相比无变动。
7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2025年预算18.1万元,比2024年预算增加18.1万元,增长原因主要是本年有上年结转资金。
8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2025年预算6.6万元,比2024年预算增加6.6万元,增长原因主要是本年有上年结转资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算4.3万元,比2024年预算减少0.4万元,减少8.5%,减少原因主要是退休人员绩效调整。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算38.5万元,比2024年预算增加0.6万元,增长1.6%,增长原因主要是退休人员待遇调整。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算19.2万元,比2024年预算增加8.6万元,增长1.3%,增长原因主要是退休人员待遇调整。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算2.0万元,比2024年预算减少8.8万元,减少率81.2%,减少原因主要是更正遗属补助金额测算。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算11.1万元,比2024年预算增加0.4万元,增长3.7%,增长原因主要是人员变动。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算4.6万元,比2024年预算增加0.1万元,增长3.5%,增长原因主要是人员变动。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算28.9万元,比2024年预算增加0.5万元,增长1.7%,增长原因主要是人员变动。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算14.1万元,比2024年预算增加0.4万元,增长3.0%,增长原因主要是人员变动。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年一般公共预算基本支出485.7万元,其中,人员经费441.8万元,公用经费43.9万元。
(一)人员经费441.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费43.9万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年预算共安排项目支出100.9万元,比2024年预算增加13.2万元,增长15.0%,增长原因主要是本年有上年结转资金。主要包括:本年财政拨款安排76.2万元,其中全部为一般公共预算拨款安排,财政拨款上年结转安排24.7万元,其中全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区司法局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“区政府法律顾问费用”项目。
(1)项目概述。
区政府聘请常年法律顾问,参与区政府重大决策、政府合同、招商引资等工作,发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的法律保障作用。
(2)立项依据。
2019年8月22号第65次区政府常务会议同意。
(3)实施主体。
淮南市田家庵区司法局。
(4)起止时间。
2025年1月1日至2025年12月31日
(5)项目内容。
区政府聘请常年法律顾问费用。
(6)年度预算安排。
根据2025年合同,计划安排项目预算8万元。
(7)绩效目标。
聘请常年法律顾问,参与区政府重大决策、政府合同、招商引资、法院应诉等工作,发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的法律保障作用。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
区政府法律顾问费用 |
|||||
主管部门 及代码 |
031001-淮南市田家庵区司法局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区司法局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
8 |
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其中:财政拨款 |
8 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
区政府聘请常年法律顾问,参与区政府重大决策、政府合同、招商引资等工作,发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的法律保障作用。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:参与行政应诉案件 |
100% |
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指标2:参与区政府重大行政决策、政府合同、招商引资合同 |
100% |
|||||
质量指标 |
指标1:行政应诉案件按质按量办结 |
100% |
||||
时效指标 |
指标1:经费支出序时进度 |
100% |
||||
成本指标 |
指标1:聘请本区法律顾问费 |
8万以内 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:推动招商引资,促进经济发展 |
较为有效 |
|||
社会效益指标 |
指标1:减少社会矛盾,维护社会稳定 |
较为有效 |
||||
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
本项目不适用该指标 |
||||
可持续影响指标 |
指标1:促进依法行政,推动法治政府建成 |
较为有效 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:提升群众对行政机关的满意度 |
97% |
(二)机关运行经费。
淮南市田家庵区司法局2025年机关运行经费财政拨款预算43.9万元,比2024年预算减少1.9万元,下降4.1%,下降主要原因是人员变动。
(三)政府采购情况。
淮南市田家庵区司法局2025年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆,其中全部为执法执勤用车。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。
2025年淮南市田家庵区司法局预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,淮南市田家庵区司法局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8.0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。