田家庵区卫生健康委员会2025年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
2025_基本公共卫生服务 |
604.0 |
2 |
2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
41.8 |
3 |
2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
590.0 |
4 |
爱国卫生工作经费 |
2.0 |
5 |
办公场所无线wif网络年使用费 |
0.8 |
6 |
村卫生室运转经费 |
16.8 |
7 |
村医退出补助 |
36.3 |
8 |
党建工作经费 |
0.5 |
9 |
非国企领证退休职工、达到领取社保年龄城市无用工单位领证居民一次性奖励(2025)) |
200.0 |
10 |
基本公卫两卡制无线网卡年使用费 |
5.3 |
11 |
劳务费 |
10.0 |
12 |
企业领证退休职工一次性奖励区级配套 |
10.0 |
13 |
人口基金 |
50.0 |
14 |
通讯电路、网络租用年使用费 |
8.2 |
15 |
卫生健康协同工作信息平台年使用费 |
4.8 |
16 |
无业居民独生子女保健费(2025) |
136.0 |
17 |
严重精神病障碍患者救助经费 |
60.0 |
18 |
育儿补贴 |
133.0 |
19 |
在岗村医养老 |
20.5 |
20 |
征兵体检 |
20.0 |
21 |
职工工作就餐经费 |
10.6 |
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1 |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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专项名称 |
基本公共卫生服务 |
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主管部门及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
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项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025年 |
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项目 |
年度资金总额: |
604 |
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其中:财政拨款 |
604 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |
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绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
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7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
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0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
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孕产妇系统管理率 |
≥90% |
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3岁以下儿童系统管理率 |
≥80% |
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高血压患者管理人数(万人) |
5.8775 |
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2型糖尿病患者管理人数(万人) |
2.0305 |
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肺结核患者管理率 |
≥90% |
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社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
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儿童中医药健康管理率 |
≥77% |
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老年人中医药健康管理率 |
≥70% |
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卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 |
≥90% |
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质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥62% |
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高血压患者基层规范管理服务率 |
≥62% |
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2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥62% |
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65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥62% |
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传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
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效益指标 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
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可持续影 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
较上年提高 |
较上年提高 |
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3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
|
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15
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
|||||
专项名称 |
卫生健康协同工作信息平台年使用费 |
||||
主管部门及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
||
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025年 |
||
项目 |
年度资金总额: |
4.8 |
|||
其中:财政拨款 |
4.8 |
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上年结转 |
|
||||
其他资金 |
|
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年度 |
保障卫生健康协同工作信息平台正常使用 |
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绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量指标 |
数量指标 |
本指标不合适此项 |
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质量指标 |
质量指标 |
本指标不合适此项 |
|||
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
成本指标 |
成本指标 |
本指标不合适此项 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
社会效益 |
本指标不合适此项 |
||
可持续影 |
可持续影响 |
本指标不合适此项 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
本指标不合适此项 |
16
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
无业居民独生子女保健费(2025年) |
|||||
主管部门 及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
|||
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
136 |
||||
(万元) |
其中:财政拨款 |
136 |
||||
|
上年结转 |
|
||||
|
其他资金 |
|
||||
年度 |
实施无业居民独生子女保健费,保障计划生育家庭权益,提高家庭发展能力,促进社会和谐稳定。 |
|||||
目标 |
||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
奖励户数 |
5456 |
|||
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
||||
成本指标 |
标准 |
360元 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
逐步提高 |
|||
社会稳定水平 |
逐步提高 |
|||||
可持续影响指标 |
改善计生家庭生活质量 |
逐步提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
17
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
严重精神病障碍患者救助经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
|||
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
60 |
||||
其中:财政拨款 |
60 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
严重精神障碍患者服务管理工作,提供精防人员服务管理。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
住院病人人数 |
≥每年45人 |
|||
质量指标 |
有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生 |
维护社会和谐稳定 |
||||
时效指标 |
救助时效 |
1年 |
||||
成本指标 |
住院费用 |
≥每年26万元 |
||||
社会效益指标 |
严重精神障碍患者服务管理工作,提供精防人员服务管理 |
逐步提高 |
||||
可持续影响指标 |
维护社会和谐稳定 |
逐步提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
本指标不合适此项 |
18
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
育儿补贴(2025) |
|||||
主管部门 及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
|||
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
133 |
||||
其中:财政拨款 |
133 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
实施育儿补贴制度,落实积极生育支持政策,降低生育、养育、教育成本,激发生育潜能,提高家庭发展能力,促进社会和谐稳定。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
650 |
|||
|
|
|||||
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
||||
|
|
|||||
成本指标 |
二孩补贴 |
2000元 |
||||
三孩补贴 |
5000元 |
|||||
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
逐步提高 |
||||
|
|
|||||
可持续影响指标 |
改善计生家庭生活质量 |
逐步提高 |
||||
… |
|
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
… |
|
19
附件 |
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
专项名称 |
在岗村医养老保险 |
|||||
主管部门及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
|||
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025年 |
|||
项目 |
年度资金总额: |
20.5 |
||||
其中:财政拨款 |
20.5 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
落实在岗村医养老保险制度。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 |
数量指标 |
在岗村医参保人数 |
34人 |
|||
时效指标 |
保障时效 |
1年 |
||||
成本指标 |
指标1:居民养老保险 |
6000元/年 |
||||
指标2:职工养老保险 |
个人缴纳:321.52元/月 单位缴纳:482.28元/月 |
|||||
效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
|||
可持续影 |
在岗村医养老保险制度在基层持续实施 |
中长期 |
20
附件 |
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
专项名称 |
征兵体检 |
|||||
主管部门及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
|||
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025年 |
|||
项目 |
年度资金总额: |
20 |
||||
其中:财政拨款 |
20 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
用于每年征兵体检工作. |
|||||
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出 |
数量指标 |
数量指标 |
本指标不合适此项 |
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时效指标 |
保障时效 |
1年 |
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成本指标 |
成本指标 |
本指标不合适此项 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
本指标不合适此项 |
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可持续影 |
可持续影 |
本指标不合适此项 |
21
附件 |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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专项名称 |
职工就餐保障经费 |
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主管部门及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
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项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2025年 |
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项目 |
年度资金总额: |
10.6 |
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其中:财政拨款 |
10.6 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
用于职工伙食补助及工会 |
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绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量指标 |
数量指标 |
28 |
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时效指标 |
保障时效 |
1年 |
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成本指标 |
成本指标 |
7142.8元/人 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
本指标不合适此项 |
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可持续影 |
可持续影 |
本指标不合适此项 |