淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算
目 录
第一部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年单位预算表
1.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总表
2.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入总表
3.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出总表
4.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出表
10.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)总体职能
围绕妇幼健康和计划生育工作目标,以群体保健为基础、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务及相关基本医疗服务。
(二)公共卫生与系统管理
负责辖区孕产妇、儿童系统管理,掌握妇幼健康状况,协助卫生行政部门制定相关政策、技术规范和制度。
(三)业务督导考核
受委托对辖区各级医疗保健机构妇幼卫生工作进行检查、考核与评价。
(四) 消除艾梅乙母婴传播
全面开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断服务与宣传,确保咨询检测、治疗、疫苗接种等关键指标达标,推进消除母婴传播认证。
(五) 高危妊娠管理
规范孕产妇妊娠风险筛查、评估与分级管理,对高危孕产妇实行专案管理、会诊、转诊,保障母婴安全。
(六) 妇女全周期保健
开展婚前孕前保健、孕产期保健、营养指导。
(七)出生缺陷三级预防
统筹推进婚前医学检查、孕前优生检查、增补叶酸、产前筛查、新生儿疾病筛查等工作,提高出生人口素质。
(八) 托幼机构卫生保健管理
规范托幼机构卫生保健工作,开展培训与考评,做好入园儿童及教职工体检,保障在园儿童健康。
(九)妇女“两癌”筛查
组织实施辖区适龄妇女宫颈癌免费筛查,健全工作机制,强化宣传与转诊服务。
(十) 托育服务与行业监管
推进普惠托育机构建设与规范管理,开展安全排查、人员培训,提升托育服务质量。
(十一)母婴安全与技术监管
加强危重孕产妇和新生儿急救管理,规范助产技术服务,严格机构与人员准入,开展专项整治与校验考核。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
(一)落实出生缺陷三级预防综合措施,推进婚前孕前检查、产前筛查、新生儿疾病筛查。
(二)加强危重孕婴管理,规范妊娠风险评估与高危专案管理,切实保障母婴安全。
(三) 规范开展孕产妇和儿童保健等基本公共卫生服务,提升系统管理率和服务质量。
(四) 大力实施重大公共卫生服务项目,强化艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作。
(五)做好妇幼健康信息质控,确保数据真实、准确、完整。
(六) 加强妇幼健康服务监管,规范母婴保健技术服务,开展督导检查与考核评价。
(七)加强托育机构服务与管理,提升卫生保健、安全管理和托育服务水平。
(八) 推进适龄妇女宫颈癌免费筛查项目,做好筛查、随访、转诊全流程服务。
第二部分 2026年单位预算表
单位公开表1
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
697.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
57.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
579.57 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60.70 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
697.70 |
本 年 支 出 小 计 |
697.70 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
697.70 |
支 出 总 计 |
697.70 |
部门(单位)公开表2
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
697.7 |
697.7 |
697.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
697.7 |
697.7 |
697.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表3
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.43 |
57.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.43 |
57.43 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.56 |
37.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
579.57 |
344.52 |
235.05 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
566.98 |
331.94 |
235.05 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
566.98 |
331.94 |
235.05 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.53 |
32.53 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
697.70 |
462.65 |
235.05 |
|
|
|
部门(单位)公开表4
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
697.70 |
一、本年支出 |
697.70 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
697.70 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
57.43 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
579.57 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
60.70 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
697.70 |
支 出 总 计 |
697.70 |
部门(单位)公开表5
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.43 |
57.43 |
57.43 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.43 |
57.43 |
57.43 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.56 |
37.56 |
37.56 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
579.57 |
344.52 |
328.82 |
15.70 |
235.05 |
|
21004 |
公共卫生 |
566.98 |
331.94 |
316.24 |
15.70 |
235.05 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
566.98 |
331.94 |
316.24 |
15.70 |
235.05 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
60.70 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.70 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.53 |
32.53 |
32.53 |
|
|
|
|
合计 |
697.70 |
462.65 |
446.95 |
15.70 |
235.05 |
部门(单位)公开表6
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
361.12 |
361.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
122.13 |
122.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.79 |
17.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.94 |
52.94 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.23 |
60.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.56 |
37.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.78 |
18.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.58 |
12.58 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.55 |
2.55 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.39 |
8.39 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
30201 |
办公费 |
3.36 |
|
3.36 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.65 |
|
3.65 |
|
30228 |
工会经费 |
2.19 |
|
2.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.83 |
85.83 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.83 |
15.83 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
69.91 |
69.91 |
|
|
|
合计 |
462.65 |
446.95 |
15.70 |
部门(单位)公开表7
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
备注说明:“淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门(单位)公开表8
|
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
备注说明:“淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门(单位)公开表9
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
保基本民生-产前筛查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
保基本民生-婚前医学检查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳务费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
13.11 |
13.11 |
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特定目标类 |
民生实事-农村妇女两癌筛查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
12.73 |
12.73 |
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特定目标类 |
民生实事-新生儿疾病筛查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
52.14 |
52.14 |
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特定目标类 |
暖民心-普惠托育机构运营补贴 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
26.70 |
26.70 |
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特定目标类 |
日常运转费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
33.00 |
33.00 |
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特定目标类 |
通用设备采购-人脸识别设备 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
0.77 |
0.77 |
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特定目标类 |
委托业务费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
16.50 |
16.50 |
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特定目标类 |
中心技术服务费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
52.25 |
52.25 |
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合 计 |
235.05 |
235.05 |
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注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“淮南市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。
部门(单位)公开表10
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淮南市XX(部门、单位名称)2026年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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通用设备采购-人脸识别设备 |
其他办公设备 |
0.77 |
0.77 |
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合 计 |
0.77 |
0.77 |
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注:未安排政府采购预算的部门(单位),也要公开空白表,并备注说明“淮南市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。
部门(单位)公开表11
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淮南市XX(部门、单位名称)2026年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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备注说明“淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容,如相关收支预算未安排,请显示空白格,无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总预算697.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入697.7万元,支出包括:社会保障和就业支出57.43万元、卫生健康支出579.57万元、住房保障支出60.7万元。
二、关于2026年收入总表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入预算697.7万元,其中,本年收入697.7万元。
(一)本年收入697.7万元,主要包括:一般公共预算拨款收入697.7万元,占100%,比2025年预算减少43万元,下降5.8%,下降原因主要是主要是人员退休,根据工作要求项目预算资金减少。
三、关于2026年支出总表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算697.7万元,比2025年预算减少43万元,下降5.8%,下降原因主要是人员退休,根据工作要求项目预算资金减少。其中,基本支出462.6万元,占66.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出235.1万元,占33.7%,主要用于保障正常工作开展的各类基础性、服务类项目。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支预算697.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款697.7万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入697.7万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出57.4万元,占8%;卫生健康支出579.6万元,占83%;住房保障支出60.7万元,占9%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算支出697.7万元,比2025年预算减少43万元,下降5.8%,主要原因:一是人员退休,二是根据工作要求项目预算资金减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出57.4万元,占8%;卫生健康支出579.6万元,占83%;住房保障支出60.7万元,占9%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算57.4万元,比2025年预算减少2万元,下降3.4%,下降原因主要是人员减少。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算28.2万元,比2025年预算减少1.5万元,下降5%,下降原因主要是人员减少。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出462.7万元,其中,人员经费447万元,公用经费15.7万元。
(一)人员经费447万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费15.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年预算共安排项目支出235.05万元,比2025年预算减少23.45万元,下降9%,下降原因主要是项目任务数减少。主要包括:本年财政拨款安排235.05万元(其中,一般公共预算拨款安排235.05万元)。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年预算安排政府采购支出0.77万元,比2025年预算增加0.77万元,增长100%,增长原因主要是中心工作需要采购办公设备。其中,一般公共预算安排0.77万元,占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.普惠托育机构运营补贴项目。
(1)项目概述。3岁以下婴幼儿普惠性托育服务项目。(2)立项依据。根据《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》要求在辖区内发展普惠托育服务。
(3)实施主体。项目坚持政府主导,由卫生健康部门组织实施,田家庵区妇幼保健计划生育服务中心负责具体落实。
(4)起止时间。项目从2026年1月1日起至2026年12月31日止。
(5)项目内容。田家庵区妇幼保健计划生育服务中心负责对辖区内托育机构进行备案,培训、督导考核。
(6)年度预算安排。根据我辖区2025年托位数,2026年项目预算26.7万元。
(7)绩效目标。
具体表格内容详见妇计中心2026年项目支出绩效目标表。
(二)机关运行经费。
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2026年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府采购预算0.77万元。其中:政府采购货物预算0.77万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
2026年淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心预算安排购置公务用车0辆;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2026年,淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心10个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款235.05万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

