淮南市田家庵区审计局2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮南市田家庵区审计局2025年收支总表
2.淮南市田家庵区审计局2025年收入总表
3.淮南市田家庵区审计局2025年支出总表
4.淮南市田家庵区审计局2025年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区审计局2025年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区审计局2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区审计局2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区审计局2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区审计局2025年项目支出表
10.淮南市田家庵区审计局2025年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区审计局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,制定并组织实施专业领域审计工作规划,提出相关政策建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市审计局、区党委和政府通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支;区人民政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支,区级财政转移支付资金;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区政府部门、区人民政府管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。
(五)按规定对区科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)开展重大项目稽察工作。
(十)承担预算执行情况、其他财政收支情况的监督检查职责。
(十一)承担国有企业监事会相关职责。
(十二)完成区委、区政府交办的安全生产职责和其他任务。
(十三)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南市田家庵区审计局2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)进一步加强政治建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,习近平总书记视察安徽重要讲话精神,进一步加强政治建设,铸牢政治根基,坚决做到“两个维护”,“衷心拥护“两个确立”,不折不扣落实党关于审计工作的各项重大决策部署,确保始终以正确的方向谋划和开展审计工作。
(二)强化责任担当,充分发挥审计监督保障职能。根据上级审计机关的部署,围绕区委、区政府中心工作,重点抓好几方面审计工作:一是继续抓好中央、省、市重大政策落实跟踪审计,促进深化改革,确保政令畅通。二是按照上级审计机关工作安排,认真做好上下联动审计项目。三是扎实开展财政预算执行审计,推动部门预决算公开透明,提高财政资金使用效益。四是继续抓好财政审计,促进财政政策提质增效和盘活存量资金。五是继续抓好重点民生资金和重大项目审计,维护人民群众切身利益。六是继续抓好领导干部经济责任审计,促进权力规范运行和责任落实。七是继续抓好自然资源审计,推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。
(三)进一步加强审计问题整改,提升审计整改质效。严格执行审计整改跟踪督办机制,持续做好审计查出问题的整改工作,建立审计问题清单,压实整改主体责任,加强整改情况的审核把关,确保审计整改落实落地见实效。
(四)加强审计队伍建设,塑造审计职业精神和增强审计专业能力。加强对审计人员的培训和管理,提高审计人员的专业素质和业务能力,确保审计工作的质量和效率,不断优化审计队伍专业结构,做实研究型审计,坚决落实中央八项规定精神,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,自觉接受被审计单位监督,坚决贯彻落实习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,打造审计铁军。
(五)认真做好重大事项请示报告和向上对接沟通工作。一是认真完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计工作任务;二是继续加强上级审计机关的请示汇报和工作对接,争取上级审计机关进一步加强涉及我区审计查出问题整改等工作的指导和帮助,为全力推动我区经济社会各项工作的高质量发展提供审计服务保障、贡献审计力量。
第二部分 2025年部门预算表
部门公开表1
淮南市田家庵区审计局2025年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
143.6 |
一、一般公共服务支出 |
124.6 |
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.3 |
|
|
九、卫生健康支出 |
2.8 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.9 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
143.6 |
本 年 支 出 小 计 |
143.6 |
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
143.6 |
支 出 总 计 |
143.6 |
部门公开表2
淮南市田家庵区审计局2025年收入总表
单位:万元
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
淮南市田家庵区审计局 |
143.6 |
143.6 |
143.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区审计局 |
143.6 |
143.6 |
143.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
淮南市田家庵区审计局2025年支出总表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
124.6 |
50.9 |
73.7 |
|
|
|
20108 |
审计事务 |
124.6 |
50.9 |
73.7 |
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
71.7 |
|
71.7 |
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
7.1 |
5.1 |
2.0 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
合计 |
143.6 |
69.9 |
73.7 |
|
|
|
部门公开表4
淮南市田家庵区审计局2025年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
143.6 |
一、本年支出 |
143.6 |
(一)一般公共预算拨款 |
143.6 |
(一)一般公共服务支出 |
124.6 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
9.3 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
2.8 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
6.9 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
143.6 |
支 出 总 计 |
143.6 |
部门公开表5
淮南市田家庵区审计局2025年一般公共预算支出表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
124.6 |
50.9 |
44.0 |
6.9 |
73.7 |
20108 |
审计事务 |
124.6 |
50.9 |
44.0 |
6.9 |
73.7 |
2010801 |
行政运行 |
45.8 |
45.8 |
39.2 |
6.6 |
|
2010804 |
审计业务 |
71.7 |
|
|
|
71.7 |
2010899 |
其他审计事务支出 |
7.1 |
5.1 |
4.7 |
0.4 |
2.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
合计 |
143.6 |
69.9 |
63.0 |
6.9 |
73.7 |
部门公开表6
淮南市田家庵区审计局2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
62.9 |
62.9 |
|
30101 |
基本工资 |
17.0 |
17.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.4 |
13.4 |
|
30103 |
奖金 |
10.7 |
10.7 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.2 |
6.2 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.1 |
3.1 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.0 |
2.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.6 |
4.6 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.0 |
5.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.9 |
|
6.9 |
30201 |
办公费 |
1.7 |
|
1.7 |
30202 |
印刷费 |
0.4 |
|
0.4 |
30211 |
差旅费 |
0.2 |
|
0.2 |
30215 |
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
30216 |
培训费 |
0.8 |
|
0.8 |
30228 |
工会经费 |
0.3 |
|
0.3 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
3.3 |
|
3.3 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
合计 |
69.8 |
62.9 |
6.9 |
部门公开表7
淮南市田家庵区审计局2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
备注:淮南市田家庵区审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
淮南市田家庵区审计局2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
备注:淮南市田家庵区审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表9
淮南市田家庵区审计局2025年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
特定目标类 |
财政同级审 |
淮南市田家庵区审计局 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
领导干部经济责任审计 |
淮南市田家庵区审计局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民生工程和为民办实事项目专项审核 |
淮南市田家庵区审计局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
区委区政府交办事项专项审核 |
淮南市田家庵区审计局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府投资审计 |
淮南市田家庵区审计局 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
73.7 |
73.7 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
淮南市田家庵区审计局2025年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
民生工程和为民办实事项目专项审核 |
便携式计算机 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
民生工程和为民办实事项目专项审核 |
空调机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
区委区政府交办事项专项审核 |
其他打印机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
区委区政府交办事项专项审核 |
台式计算机 |
0.5 |
0.5 |
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|
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合计 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
部门公开表11
淮南市田家庵区审计局2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
民生工程和为民办实事项目专项审核 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
空调 |
1 |
0.3 |
民生工程和为民办实事项目专项审核 |
政府履职辅助性服务 |
信息化服务 |
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
笔记本电脑 |
1 |
0.7 |
区委区政府交办事项专项审核 |
政府履职辅助性服务 |
信息化服务 |
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
台式电脑 |
1 |
0.5 |
区委区政府交办事项专项审核 |
政府履职辅助性服务 |
信息化服务 |
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
打印机 |
2 |
0.5 |
合计 |
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|
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2.0 |
部门公开
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市田家庵区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区审计局2025年收支总预算143.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年收入预算143.6万元,其中,本年收入143.6万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入143.6万元,主要包括:一般公共预算拨款收入143.6万元,占100%,比2024年预算减少5.6万元,下降3.7%,下降原因主要是项目支出减少。
(二)上年结转收入0万元,比2024年预算减少3.7万元,下降100%,下降原因主要是2025年无上年结转资金。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年支出预算143.6万元,比2024年预算减少9.4万元,下降6.16%,下降原因主要是项目支出减少、无上年结转资金。其中,基本支出69.9万元,占48.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出73.7万元,占51.4%,主要用于审计项目支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年财政拨款收支预算143.6万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款143.6万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入143.6万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出124.6万元,占86.8%;社会保障和就业支出9.3万元,占6.5%;卫生健康支出2.8万元,占1.9%;住房保障支出6.9万元,占4.8%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区审计局2025年一般公共预算支出143.6万元,比2024年预算增加减少9.4万元,下降6.1%,主要原因:一是项目支出减少;二是2025年无上年结转资金。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出124.6万元,占86.8%;社会保障和就业支出9.3万元,占6.5%;卫生健康支出2.8万元,占1.9%;住房保障支出6.9万元,占4.8%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算45.8万元,比2024年预算增加2.1万元,增长4.8%,增长原因主要是新增人员。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算71.7万元,比2024年预算减少10.5万元,下降12.8%,下降原因主要是项目支出减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年一般公共预算基本支出69.8万元,其中,人员经费62.9万元,公用经费6.9万元。
(一)人员经费62.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
(二)公用经费6.9万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年预算共安排项目支出73.7万元,比2024年预算减少10.5万元,下降12.5%,下降原因主要是项目支出减少。主要包括:本年财政拨款安排73.7万元(其中,一般公共预算拨款安排73.7万元)。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年预算安排政府采购支出2.0万元,比2024年预算增加2.0万元,增长100%,增长原因主要是人员增加,需配备办公设备。其中,一般公共预算安排2.0万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区审计局2025年预算安排政府购买服务支出2.0万元,比2024年预算增加2.0万元,增长100%,增长原因主要是人员增加,需配备办公设备。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“财政同级审”项目。
(1)项目概述。围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以政府性资金为主线,对区本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行审计。
(2)立项依据。事业发展常年安排项目。
(3)实施主体。淮南市田家庵区审计局。
(4)起止时间。2025年1月至2025年12月。
(5)项目内容。田家庵区2024年预算执行情况和其他财政收支情况。
(6)年度预算安排。安排2.5万元财政拨款。
(7)绩效目标。围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以政府性资金为主线,对区本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行审计。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
财政同级审 |
|||||
主管部门 及代码 |
032-淮南市田家庵区审计局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区审计局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
2.5万元 |
||||
其中:财政拨款 |
2.5万元 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以政府性资金为主线,对区本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行审计,促进财政资金规范管理、提质增效。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年度审计项目数量 |
1个 |
|||
质量指标 |
审计报告合格率 |
95% |
||||
时效指标 |
审计项目完成及时性 |
90天 |
||||
成本指标 |
完成本年度审计项目所需费用 |
2.5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
审计查出违规问题涉及的金额 |
1万元 |
|||
社会效益指标 |
对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度 |
影响明显 |
||||
生态效益指标 |
促进领导干部认真履行生态环境保护责任 |
影响程度明显 |
||||
可持续影响指标 |
对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度 |
影响明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
被审计单位满意度 |
90% |
2.“领导干部经济责任审计”项目。
(1)项目概述。严格按照经济责任审计全覆盖文件要求,认真制定经济责任审计工作计划,依法全面履行审计监督职责。
(2)立项依据。事业发展常年安排项目。
(3)实施主体。淮南市田家庵区审计局。
(4)起止时间。2025年1月至12月。
(5)项目内容。对领导干部任期内所在部门、单位财务收支真实性、合法性、效益性的审计,是对其有关经济活动所承担的经济责任的审计,是对领导干部履职情况的一种审计。
(6)年度预算安排。安排30万元财政拨款。
(7)绩效目标。通过审计,增强了领导干部执行中央八项规定和财经纪律的意识,促进了领导干部依法行使权力和履行职责。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
领导干部经济责任审计 |
|||||
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区审计局、032 |
实施单位 |
淮南市田家庵区审计局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
30万元 |
||||
其中:财政拨款 |
30万元 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 目标 |
着力开展领导干部任期经济责任审计,促进权利规范运行、使党风廉政建设工作得到进一步加强 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年度审计项目数量 |
10个 |
|||
质量指标 |
审计报告合格率 |
95% |
||||
时效指标 |
审计项目完成及时性 |
90天 |
||||
成本指标 |
完成本年度审计项目所需费用 |
30万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
审计查出违规问题涉及的金额 |
1.1万元 |
|||
社会效益指标 |
对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度 |
影响明显 |
||||
可持续影响指标 |
对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度 |
影响明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
被审计单位满意度 |
90% |
(二)机关运行经费。
淮南市田家庵区审计局2025年机关运行经费财政拨款预算6.9万元,比2024年预算增加0.4万元,增长6.2%,增长主要原因是人员增加。
(三)政府采购情况。
淮南市田家庵区审计局2025年政府采购预算2.0万元。其中:政府采购货物预算2.0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市田家庵区审计局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,淮南市田家庵区审计局5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款73.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。