安徽省淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算
淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市田家庵区统计局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施。
(二)贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准,完成国家和省市下达的统计调查任务;组织指导和监督全区各乡镇、街道和各部门的统计调查和国民经济核算工作,审批有关单位统计调查计划、方案。
(三)在区政府统一领导下,具体组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大的国情国力调查,组织完成全区地方性统计调查,承担各项普查的数据处理工作。
(四)收集、整理、汇总全区基本统计资料,并对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。向区委、区政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。
(五)收集整理、上报区经济运行综合评价考核数据。
(六)组织实施统计基层基础规范化建设,组织实施全区统计信息化建设。
(七)组织实施全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计专业技术资格考试工作。
(八)根据国家和省、市相关文件规定,开展辖区内住户调查和月度劳动力调查工作及规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查(五年开展一次)等抽样调查工作。
(九)完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算仅包括厅(局)本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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公开01表 |
部门:淮南市田家庵区统计局 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
625.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
625.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
625.07 |
本年支出合计 |
61 |
625.07 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
625.07 |
总计 |
65 |
625.07 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:淮南市田家庵区统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
625.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
625.07 |
625.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
625.07 |
625.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
53.91 |
53.91 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
570.20 |
570.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:淮南市田家庵区统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
625.07 |
53.91 |
571.16 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
625.07 |
53.91 |
571.16 |
|
|
|
|||
20105 |
统计信息事务 |
625.07 |
53.91 |
571.16 |
|
|
|
|||
2010501 |
行政运行 |
53.91 |
53.91 |
|
|
|
|
|||
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
570.20 |
|
570.20 |
|
|
|
|||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:淮南市田家庵区统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
625.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
625.07 |
625.07 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
625.07 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
625.07 |
625.07 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
625.07 |
总计 |
58 |
625.07 |
625.07 |
|
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:淮南市田家庵区统计局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
625.07 |
53.91 |
571.16 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
625.07 |
53.91 |
571.16 |
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
625.07 |
53.91 |
571.16 |
|||||||
2010501 |
行政运行 |
53.91 |
53.91 |
|
|||||||
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
|
0.96 |
|||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
570.20 |
|
570.20 |
|||||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
淮南市田家庵区统计局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
50.76 |
302 |
商品和服务支出 |
3.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.76 |
30201 |
办公费 |
2.85 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
50.76 |
公用经费合计 |
3.15 |
||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
淮南市田家庵区统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注:淮南市田家庵区统计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:淮南市田家庵区统计局 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:淮南市田家庵区统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
淮南市田家庵区统计局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计625.07万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计625.07万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加341.68万元,增长120.57%,主要原因:项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计625.07万元,其中:财政拨款收入625.07万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计625.07万元,其中:基本支出53.91万元,占8.62%;项目支出571.16万元,占91.38%;经营支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计625.07万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计625.07万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加341.68万元,增长120.57%,主要原因:项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出625.07万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加341.68万元,增长120.57%。主要原因项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出625.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出625.07万元,占100%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.52万元,支出决算为625.07万元,完成年初预算的129.81%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出53.91万元,占8.62%;项目支出571.16万元,占91.38%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为51.21万元,支出决算为53.91万元,完成年初预算的105.27%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是专项普查活动支出增加。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为426.14万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整为其他统计信息事务支出。
4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为570.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为4.17万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金为我单位做预算,实际由上级部门缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出53.91万元,其中:人员经费50.76万元,主要包括:基本工资;公用经费3.15万元,主要包括:办公费、公务接待费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(淮南市田家庵区统计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(淮南市田家庵区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。)
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,淮南市田家庵区统计局机关运行经费支出3.15万元,比2020年减少243.57万元,下降98.72%,主要原因是公用经费支出缩减。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,淮南市田家庵区统计局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,淮南市田家庵区统计局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0.00万元,占项目预算总额的0.00%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市田家庵区统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0.50 |
0.39 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.50 |
0.39 |
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮南市田家庵区统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元,支出决算为0.39万元,完成预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮南市田家庵区统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.39万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,与2021年度预算相比,增加0.00万元,增长0.00%。2021年淮南市田家庵区统计局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次,原因是2021年度未安排因公出国(境)。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.39万元, 与2021年度预算相比,减少0.11万元,下降22%,下降的原因是缩减公务接待支出。2021年淮南市田家庵区统计局国内公务接待共10批次(其中外事接待0批次),75人次(其中外事接待0人次)。主要是用于加班餐费。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与2021年度预算相比,增加0.00万元,增长0.00%,增长的原因是2021年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。其中,公务用车购置费0.00万元,与2021年度预算相比,增加0.00万元,增长0.00%,原因是2021年度未安排公务用车购置费。2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,与2021年度预算相比,减少增加0.00万元,增长0.00%,原因是2021年度未安排公务用车购置费。截至2021年12月31日,淮南市田家庵区统计局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。