安成镇人民政府2022年度决算
安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省淮南市安成镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 安徽省淮南市安成镇人民政府概况
一、部门职责
(一)部门基本职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门概况
安成镇人民政府负责辖区内16个社区及1个村委会工作
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省淮南市安成镇人民政府)2022年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2347.01 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1101.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8500 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.41 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
2 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
330.06 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
22.65 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
2 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
767.70 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
64.31 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
40.6 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
2 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
8513.72 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
10847.02 |
本年支出合计 |
61 |
10847.02 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
10847.02 |
总计 |
65 |
10847.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
10847.02 |
10847.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1101.97 |
1101.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20101 |
人大事务 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
687.7 |
687.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
322.11 |
322.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
99.99 |
99.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
263.59 |
263.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20106 |
财政事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010601 |
行政运行 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
330.06 |
330.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.55 |
77.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
77.55 |
77.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
194.15 |
194.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080201 |
行政运行 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
192.15 |
192.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20808 |
抚恤 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2100101 |
行政运行 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2110101 |
行政运行 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
767.7 |
767.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
114.55 |
114.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120101 |
行政运行 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.72 |
58.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
129.01 |
129.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
129.01 |
129.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
284.31 |
284.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
284.31 |
284.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
239.83 |
239.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
239.83 |
239.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21301 |
农业农村 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2130103 |
机关服务 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2130124 |
农村合作经济 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21399 |
其他农林水支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
40.6 |
40.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
40.6 |
40.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2240101 |
行政运行 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
8513.72 |
8513.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8500 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8500 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22999 |
其他支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2299999 |
其他支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
10847.02 |
437.56 |
10409.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1101.97 |
308.69 |
793.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20101 |
人大事务 |
1 |
0.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010101 |
行政运行 |
1 |
0.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
687.7 |
308.9 |
378.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
322.11 |
208.91 |
113.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010308 |
信访事务 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010350 |
事业运行 |
99.99 |
99.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
263.59 |
0 |
263.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20106 |
财政事务 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010601 |
行政运行 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
411.28 |
0.00 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
411.28 |
0.00 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20601 |
科学技术管理事务 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
330.06 |
53.69 |
276.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.55 |
0.00 |
77.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
77.55 |
0.00 |
77.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
194.15 |
0.00 |
194.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080201 |
行政运行 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
192.15 |
0.00 |
192.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
22.65 |
20.65 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100101 |
行政运行 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2110101 |
行政运行 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
767.7 |
0.00 |
767.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
114.55 |
0.00 |
114.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120101 |
行政运行 |
55.83 |
0.00 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.72 |
0.00 |
58.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
129.01 |
0.00 |
129.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
294.57 |
0.00 |
294.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
284.31 |
0.00 |
284.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
284.31 |
0.00 |
284.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
239.83 |
0.00 |
239.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
239.83 |
0.00 |
239.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
64.31 |
0.00 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21301 |
农业农村 |
28.26 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130103 |
机关服务 |
26.26 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130124 |
农村合作经济 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
20 |
0 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20 |
0 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21399 |
其他农林水支出 |
16.05 |
0 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2139999 |
其他农林水支出 |
16.05 |
0 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
40.6 |
40.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
40.6 |
40.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2240101 |
行政运行 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
8513.72 |
13.72 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8500 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8500 |
0 |
8500 |
0 |
0 |
0 |
||||
22999 |
其他支出 |
13.72 |
13.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2299999 |
其他支出 |
13.72 |
13.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2347.02 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1101.97 |
1101.97 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8500 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
330.06 |
330.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
767.7 |
767.7 |
0 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
40.6 |
40.6 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
8513.72 |
13.72 |
8500 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
10847.02 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
10847.02 |
2347.02 |
8500 |
0.00 |
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
29 |
10847.02 |
总计 |
58 |
10847.02 |
2347.02 |
8500 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
10847.02 |
437.56 |
10409.46 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1101.97 |
308.90 |
793.07 |
|||||
20101 |
人大事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
2010101 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
687.69 |
308.89 |
378.80 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
322.11 |
208.90 |
113.21 |
|||||
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2010350 |
事业运行 |
99.93 |
99.93 |
0.00 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
263.59 |
0.00 |
263.59 |
|||||
20106 |
财政事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2010601 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
411.27 |
0.00 |
411.27 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
411.27 |
0.00 |
411.27 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
20601 |
科学技术管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
330.05 |
53.69 |
276.36 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.54 |
0.00 |
77.54 |
|||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
77.54 |
0.00 |
77.54 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
194.15 |
0.00 |
194.15 |
|||||
2080201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
192.15 |
0.00 |
192.15 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
4.64 |
0.00 |
4.64 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.64 |
0.00 |
4.64 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
22.64 |
20.64 |
2.00 |
|||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2100101 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2110101 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
21103 |
污染防治 |
47.32 |
0.00 |
47.32 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
767.70 |
0.00 |
767.70 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
114.54 |
0.00 |
114.54 |
|||||
2120101 |
行政运行 |
55.83 |
0.00 |
55.83 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.71 |
0.00 |
58.71 |
|||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
|||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
284.31 |
0.00 |
284.31 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
284.31 |
0.00 |
284.31 |
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
239.83 |
0.00 |
239.83 |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
239.83 |
0.00 |
239.83 |
|||||
213 |
农林水支出 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
|||||
21301 |
农业农村 |
28.26 |
0.00 |
28.26 |
|||||
2130103 |
机关服务 |
26.26 |
0.00 |
26.26 |
|||||
2130124 |
农村合作经济 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
21399 |
其他农林水支出 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
|||||
2139999 |
其他农林水支出 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2240101 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
8513.72 |
13.72 |
8500.00 |
|||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8500.00 |
0.00 |
8500.00 |
|||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8500.00 |
0.00 |
8500.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
|||||
2299999 |
其他支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
387.01 |
302 |
商品和服务支出 |
4 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
121.81 |
30201 |
办公费 |
5.32 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
92.83 |
30202 |
印刷费 |
0.31 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30103 |
奖金 |
5.71 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
22.83 |
30205 |
水费 |
1.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.26 |
30206 |
电费 |
5.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
8.76 |
30207 |
邮电费 |
4.26 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.19 |
30209 |
物业管理费 |
1.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.18 |
30211 |
差旅费 |
0.49 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30113 |
住房公积金 |
31.5 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
28.07 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.88 |
30215 |
会议费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
1.8 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
1.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.35 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.81 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
6 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
396.89 |
公用经费合计 |
40.68 |
|
|
|
|
7,663,610.76 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
8500 |
8500 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
8500 |
8500 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
8500 |
8500 |
0.00 |
8500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门: 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 安徽省淮南市安成镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10847.02万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计10847.02万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收人总计增加9484.25万元、支出总计增加9484.25万元,增长696%,主要原因:一是其他运转类增加;二是政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10847.02万元,其中:财政拨款收入2347.02万元,占21.64%;政府性基金预算财政拨款收入8500万元,占78.36%;政府事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10847.02万元,其中:基本支出437.56万元,占4%;项目支出1909.45万元,占18%;政府性基金支出8500万元,占78%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计10847.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10847.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收人总计增加9484.25万元、支出总计增加9484.25万元,增长696%,主要原因:一是其他运转类增加;二是政府性基金预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出10847.02万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9484.25万元,增长696%。主要原因一是其他运转类增加;二是政府性基金预算财政拨款收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出10847.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1101.97万元,占10.16%;科学技术(类)支出2万元,占0.02%元;社会保障和就业(类)支出330.06万元,占3.04%;卫生健康(类)支出22.65万元,占0.21%,农林水(类)支出64.31万元,占0.6%;住房保障(类)支出40.6万元,占0.37%;节能环保支出2万元,占0.02%。城乡社区支出767.7万元,占7.08%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.02%。其他支出(类)8513.72万元,占78.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.62万元,支出决算为10847.02万元,完成年初预算的706%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他运转类增加;二是政府性基金预算财政拨款收入增加。
其中:基本支出437.56万元,占4%;项目支出1909.45万元,占18%。政府性基金支出8500万元,占78%;具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)年初预算为529.9万元,支出决算为1101.97万元,完成年初预算的207%,决算数大于预算数的主要原因是政府运转费、人员工资等
2.科学技术支出(类)年初预算为5万元,支出决算为2万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因是科学技术投入经费。
3.社会保障和就业支出(类)年初预算为321.85万元,支出决算为330.06万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因人员社保上涨等
4.卫生健康支出(类)年初预算为22.65万元,支出决算为22.65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
5.节能环保支出(类)年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出(类)年初预算为539.66万元,支出决算为767.7万元,完成年初预算的142%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出增加。
7.农林水支出(类)年初预算为52万元,支出决算为64万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。
8.住房保障支出(类)年初预算为40.6万元,支出决算为40.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
9.国有资本经营预算支出(类)2022年预算2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数,原因该年未有此项目。
10.灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是开展灾害防治等工作。
11.其他支出年初预算为19.96万元,支出决算为8513.72万元,完成年初预算的426%,决算数大于预算数的主要原因十涧湖流域水环境治理支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出437.56万元,其中:人员经费396.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费40.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入8500万元,本年支出8500万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为8500万元,完成年初预算的8500补倍,决算数大于预算数的主要原因是十涧湖流域水环境工程支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省淮南市安成镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,安徽省淮南市安成镇人民政府机关运行经费支出184万元,与2021年持平。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,安徽省淮南市安成镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,安成镇政府共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金389.66万元。项目自评总体情况说明:环卫一体化项目的实施,提高垃圾储存、转运、处理效率,改善人居环境,提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进,垃圾清运转运达到日产日清,农村环境卫生水平进一步提高,群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制、营造清洁、优美的镇村环境。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:部门三公经费公开
安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
4 |
2.78 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.78 |
其中:公务用车运行维护费 |
4 |
2.78 |
公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为2.78万元,完成预算的70%;较上年增加2.78万元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省淮南市安成镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年安徽省淮南市安成镇人民政府因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费支出减少。2022年安徽省淮南市安成镇人民政府国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。主要是用于工作人员加班盒饭款【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为 2.78万元,完成预算的70%;较上年增加2.78万元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……【各部门根据实际情况编报具体支出内容】。截至2022年12月31日,安徽省淮南市安成镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。