淮南市史院乡人民政府2022年度财政决算信息
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省淮南市史院乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 安徽省淮南市史院乡人民政府概况
一、部门职责
(一)创造发展环境,加强社会管理,搞好公共服务,促进稳定和谐。
(二)贯彻党和国家的政策、法律,促进乡村振兴,维护农民利益,加强乡村文明建设和协调发展稳定。
(三)坚持依法行政,搞好为民服务,推进农村民主政治建设,提高社会管理和公共服务水平。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算包括:淮南市史院乡人民政府本级决算和淮南市史院乡人民政府所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽省XX厅(局)本级 |
2 |
…… |
公益一类事业单位 |
农综站、服务所、广播站 |
公益二类事业单位 |
保险所 |
|
|
|
|
第二部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,336.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 711.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.75 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 351.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,171.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,386.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,386.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,386.51 | 总计 | 62 | 2,386.51 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,386.51 | 2,386.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 711.09 | 711.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 684.74 | 684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 681.74 | 681.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 351.76 | 351.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,171.90 | 1,171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 388.86 | 388.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 266.21 | 266.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 122.65 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 783.04 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.04 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,386.51 | 918.04 | 1,468.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 711.09 | 689.36 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 684.74 | 684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 681.74 | 681.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 351.76 | 82.68 | 269.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 113.94 | 82.68 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.26 | 0.00 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,171.90 | 0.00 | 1,171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 388.86 | 0.00 | 388.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 266.21 | 0.00 | 266.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 122.65 | 0.00 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,336.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 711.09 | 711.09 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 351.76 | 301.76 | 50.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,171.90 | 1,171.90 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,386.51 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 2,386.51 | 2,336.51 | 50.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 2,386.51 | 总计 | 58 | 2,386.51 | 2,336.51 | 50.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,336.51 | 918.04 | 1,418.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 711.09 | 689.36 | 21.73 | ||
20101 | 人大事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 684.74 | 684.74 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 681.74 | 681.74 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 301.76 | 82.68 | 219.09 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 113.94 | 82.68 | 31.26 | ||
2120101 | 行政运行 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.26 | 0.00 | 31.26 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | ||
213 | 农林水支出 | 1,171.90 | 0.00 | 1,171.90 | ||
21301 | 农业农村 | 388.86 | 0.00 | 388.86 | ||
2130153 | 农田建设 | 266.21 | 0.00 | 266.21 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 122.65 | 0.00 | 122.65 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.04 | 0.00 | 783.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 740.49 | 302 | 商品和服务支出 | 98.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 173.06 | 30201 | 办公费 | 30.32 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93.13 | 30202 | 印刷费 | 4.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 192.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 15.31 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 111.89 | 30205 | 水费 | 2.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.72 | 30206 | 电费 | 15.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.32 | 30207 | 邮电费 | 18.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.96 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 63.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 819.20 | 公用经费合计 | 98.84 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:淮南市史院乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
第三部分 安徽省淮南市史院乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2356.51万元、支出总计2356.51万元。与2021年相比,收、支总计各增加757万元,增长32.12%,主要原因:一是农林水利项目支出增加;二是行政人员(聘干部纳入预算)增加支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2356.51万元,其中:财政拨款收入2356.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2356.51万元,其中:基本支出711.09万元,占30.43%;项目支出1640.42万元,占%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2356.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2356.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加757万元,增长32.12%,主要原因:一是农林水利项目支出增加;二是行政人员(聘干部纳入预算)增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2336.51万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加757万元,增长32.12%。主要原因一是农林水利项目支出增加;二是行政人员(聘干部纳入预算)增加支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2336.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出711.09万元,占30.43%;科学技术(类)支出5.75万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出94.48万元,占4.04%;农林水(类)支出1171.9万元,占50.16%;住房保障(类)支出34.28万元,占1.47%;城乡社区支出351.76万元,占15.05%;卫生健康支出17.24万元,占0.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.57万元,支出决算为2336.51万元,完成年初预算的204.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是营商环境化解往年农田水利支出;二是行政人员(聘干部纳入预算)增加。其中:基本支出711.09万元,占30.43%;项目支出1625.42万元,占69.57%。具体情况如下:
1.城乡社区支出年初预算为220.4万元,支出决算为351.76万元,完成年初预算的159.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建支出。
2.科学技术支出年初预算为13.8万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的41.67%,决算数小于预算数的主要原因是减少人员支出。
3.社会保障和就业支出年初预算为220万元,支出决算为94.48万元,完成年初预算的42.95%,决算数小于预算数的主要原因是调整了资金支出渠道。
4.卫生健康支出年初预算为17.2万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的100.23%。
5.农林水利支出年初预算为240万元,支出决算为1171.9万元,完成年初预算的488.29%,决算数在于预算数的主要原因
是农林水利项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出711.09万元,其中:人员经费689.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.73万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入50万元,本年支出50万元,年末结转和结余50万元。具体情况说明如下:
1.营商环境支出。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是营商支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,安徽省淮南市史院乡人民政府机关运行经费支出21.73万元,比2021年减少12.76万元,下降37%,主要原因是压缩开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,安徽省淮南市史院乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,安徽省淮南市史院乡人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金674万元。从评价情况看,田家庵区乡村振兴产业综合体项目在淮南现代产业园内新建,建设工程已经完工,起到预期效果带动370户脱贫户就业,目标绩效良好,达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。