淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算

发布时间:2025-08-20 15:28信息来源:田家庵区田东街道文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20258

 

 

 

  

第一部分 淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明(绩效自评)

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 


第一部分 淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,认真实施公民道德建设纲要,保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作,指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策,认真执行人口与计划生育法规,切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作,加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规,切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作,做好城市最低生活保障工作,做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作,抓好老城区旧城改造和拆迁工作,做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能,组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作,强化社区信息网络化建设,不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

纳入安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

 

 序号

单位名称

1

淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处本级

 

 

第二部分 淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

224.74

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

17.27

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

11.50

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

67.24

八、社会保障和就业支出

42

25.51

 

9

 

九、卫生健康支出

43

5.60

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

178.90

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

20.51

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

111.16

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

309.25

本年支出合计

61

353.17

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

181.08

年末结转和结余

63

137.16

 

30

 

 

64

 

总计

31

490.33

总计

65

490.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

309.25

242.01

 

 

 

 

 

67.24

 

204

公共安全支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.51

25.51

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

22.97

22.97

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.31

15.31

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.66

7.66

 

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.60

5.60

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.60

5.60

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.72

1.72

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.13

3.13

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

178.90

178.90

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

161.63

161.63

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

103.61

103.61

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

58.02

58.02

 

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.27

17.27

 

 

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

17.27

17.27

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.51

20.51

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.51

20.51

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.04

14.04

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

6.47

6.47

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

67.24

 

 

 

 

 

 

67.24

 

22999

其他支出

67.24

 

 

 

 

 

 

67.24

 

2299999

其他支出

67.24

 

 

 

 

 

 

67.24

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

353.17

163.56

189.61

 

 

 

204

公共安全支出

11.50

 

11.50

 

 

 

20499

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.51

22.97

2.54

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

22.97

22.97

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.31

15.31

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.66

7.66

 

 

 

 

20810

社会福利

2.54

 

2.54

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

2.54

 

2.54

 

 

 

210

卫生健康支出

5.60

5.60

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.60

5.60

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.72

1.72

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.13

3.13

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.75

0.75

 

 

 

 

212

城乡社区支出

178.90

103.61

75.29

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

161.63

103.61

58.02

 

 

 

2120101

行政运行

103.61

103.61

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

58.02

 

58.02

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.27

 

17.27

 

 

 

2121302

城市环境卫生

17.27

 

17.27

 

 

 

221

住房保障支出

20.51

20.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.51

20.51

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.04

14.04

 

 

 

 

2210202

提租补贴

6.47

6.47

 

 

 

 

229

其他支出

111.16

10.87

100.29

 

 

 

22999

其他支出

111.16

10.87

100.29

 

 

 

2299999

其他支出

111.16

10.87

100.29

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

     入

     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

224.74

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

17.27

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

11.50

11.50

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

25.51

25.51

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

5.60

5.60

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

178.90

161.63

17.27

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

20.51

20.51

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

242.01

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

242.01

224.74

17.27

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

242.01

总计

58

242.01

224.74

17.27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

224.74

152.68

72.06

204

公共安全支出

11.50

 

11.50

20499

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

2049999

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

208

社会保障和就业支出

25.51

22.97

2.54

20805

行政事业单位养老支出

22.97

22.97

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.31

15.31

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.66

7.66

 

20810

社会福利

2.54

 

2.54

2081099

其他社会福利支出

2.54

 

2.54

210

卫生健康支出

5.60

5.60

 

21011

行政事业单位医疗

5.60

5.60

 

2101101

行政单位医疗

1.72

1.72

 

2101102

事业单位医疗

3.13

3.13

 

2101103

公务员医疗补助

0.75

0.75

 

212

城乡社区支出

161.63

103.61

58.02

21201

城乡社区管理事务

161.63

103.61

58.02

2120101

行政运行

103.61

103.61

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

58.02

 

58.02

221

住房保障支出

20.51

20.51

 

22102

住房改革支出

20.51

20.51

 

2210201

住房公积金

14.04

14.04

 

2210202

提租补贴

6.47

6.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

137.18

302

商品和服务支出

10.92

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

41.01

30201

  办公费

0.43

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

14.95

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

25.24

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

12.64

30205

  水费

0.57

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.31

30206

  电费

2.60

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

7.66

30207

  邮电费

1.38

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.85

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.75

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.27

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

14.04

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.74

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.58

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

4.58

30217

  公务接待费

0.11

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.03

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.91

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.63

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

141.76

公用经费合计

10.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

17.27

 

17.27

17.27

 

17.27

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

17.27

 

17.27

17.27

 

17.27

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

17.27

 

17.27

17.27

 

17.27

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

 

 

17.27

 

17.27

17.27

 

17.27

 

 

 

 

 

“淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处本单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

“淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”

 

第三部分 淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计490.33万元(含年初结转和结余)、支出总计490.33万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少205.76万元,减少30%,

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计309.25万元,其中:财政拨款收入242.01万元,占78.26%;其他收入67.24万元,占21.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计353.17万元,其中:基本支出163.56万元,占46.31%;项目支出189.61万元,占53.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计242.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计242.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少454.08万元,减少65.23%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.74万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.63万元,增加37.78%。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.74万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出11.5万元,占5.12%;社会保障和就业(类)支出25.51万元,占11.35%;卫生健康支出5.6万元,占2.49%;城乡社区支出支出161.63万元,占71.92%住房保障支出支出20.51万元,占9.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.5万元,支出决算为224.74万元,完成年初预算的49.12%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少,社会保障和就业项目支出减少城乡社区支出减少。具体情况如下:

具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为39.4万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的58.30%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务行政运行减少。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为9.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的58.3%,决算数小于预算数的主要原因是公共服务支出减少。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。年初预算为377.1万元,支出决算为161.63万元,完成年初预算的42.86%,决算数小于预算数的主要原因是预算未走,城乡社区支出减少。

4.住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为30.3万元,支出决算为20.51万元,完成年初预算的67.69%,决算数小于预算数的主要原因是一是坚持党政机关紧过日子,量入为出;二是项目支出相较减少。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出163.56万元,其中:人员经费141.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入17.27万元,本年支出17.27万元,年末结转和结余0万元。。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度,淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处机关运行经费支出10.92万元,比2023增加3.88万元,增长55.11%,主要原因是支付之前未支付的账款

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处共有车辆0辆。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金160万元。从评价情况看,2024年田东街道办事处积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作,助推各项工作保质保量完成 ;优化支出结构调整,促进民生持续改善;加强财政资金监督检查,促进资金效益提高;确保我单位各项工作正常运转,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、邮电费、劳务费、 其他商品和服务支出。

 

 

 

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