中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年部门预算
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年
部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年收支总表
2.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年收入总表
3.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年支出总表
4.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年财政拨款收支总表
5.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年一般公共预算支出表
6.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年一般公共预算基本支出表
7.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府性基金预算支出表
8.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年国有资本经营预算支出表
9.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年项目支出表
10.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府采购支出表
11.中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,对全区政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。
(二)组织协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
(三)组织协调指导全区维护社会稳定的工作;协调处理全区突发性事件和群体事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和社会有危害的气功组织的工作。
(四)检查执法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。
(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,加相互配合,督促推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究、探索政法、综合治理工作改革;组织、推动依法治区方针的实施。
(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协同区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(八)指导下级社会治安综合治理委员会办公室工作。
(九)办理区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)开展综治(平安建设)工作;
(二)维护社会政治大局稳定,化解不稳定因素;
(三)坚持开展矛盾纠纷排查化解工作;
(四)做好防范和处理邪教工作;
(五)推进治安防控体系建设,开展大巡防工作;
(六)深化“平安鸽”群防群治工程;
(七)加强治安重点地区和重点问题的排查整治;
(八)继续开展好人民群众安全感满意度双提升工作;
(九)常态化开展扫黑除恶专项斗争;
(十)做好吸毒人员、刑满释放人员、社区矫正人员、重性精神障碍患者等特殊人群的服务管理工作;
(十一)做好见义勇为保护和奖励工作;
(十二)做好综治(平安建设)宣传工作;
(十三)强化基层综治中心(站)平台建设及运行;
(十四)开展政法队伍教育整顿工作;
(十五)完成区委、区政府、市委政法委、市综治办交办的各项工作任务。
第二部分 2025年部门预算表
部门(单位)公开表1
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3858.1 |
一、一般公共服务支出 |
81.0 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
3742.2 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17.0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.5 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
|
|
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|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
3858.1 |
本 年 支 出 小 计 |
3858.1 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3858.1 |
支 出 总 计 |
3858.1 |
部门(单位)公开表2
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
3858.1 |
3858.1 |
3858.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
3858.1 |
3858.1 |
3858.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
部门(单位)公开表3
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.0 |
81.0 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
81.0 |
81.0 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
81.0 |
81.0 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3742.2 |
|
3742.2 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
720.0 |
|
720.0 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
720.0 |
|
720.0 |
|
|
|
|
20403 |
国家安全 |
3022.2 |
|
3022.2 |
|
|
|
|
2040301 |
行政运行 |
3022.2 |
|
3022.2 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
合 计 |
3858.1 |
115.9 |
3742.2 |
|
|
|
|
部门(单位)公开表4
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3858.1 |
一、本年支出 |
3858.1 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
3858.1 |
(一)一般公共服务支出 |
81.0 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
3742.2 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
17.0 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
4.5 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
13.3 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3858.1 |
支 出 总 计 |
3858.1 |
部门(单位)公开表5
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.0 |
81.0 |
71.9 |
9.1 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
81.0 |
81.0 |
71.8 |
9.1 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
81.0 |
81.0 |
71.8 |
9.1 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3742.2 |
|
|
|
3742.2 |
|
20402 |
公安 |
720.0 |
|
|
|
720.0 |
|
2040201 |
行政运行 |
720.0 |
|
|
|
720.0 |
|
20403 |
国家安全 |
3022.2 |
|
|
|
3022.2 |
|
2040301 |
行政运行 |
3022.2 |
|
|
|
3022.2 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.0 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.3 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
合 计 |
3858.1 |
115.9 |
106.8 |
9.1 |
3742.2 |
|
部门(单位)公开表6
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
106.8 |
106.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.8 |
32.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.8 |
21.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.6 |
4.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.3 |
11.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.7 |
5.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.5 |
8.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.1 |
|
9.1 |
|
30201 |
办公费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30216 |
培训费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30228 |
工会经费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.9 |
|
3.9 |
|
合 计 |
115.9 |
106.8 |
9.1 |
|
部门(单位)公开表7
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
中共淮南市田家庵区委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
|
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
中共淮南市田家庵区纪律检查委员没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||
部门(单位)公开表9
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
党建经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
0.5 |
0.5 |
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特定目标类 |
法学会经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
5.0 |
5.0 |
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特定目标类 |
反恐经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
5.0 |
5.0 |
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特定目标类 |
反邪经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
辅警经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
720.0 |
720.0 |
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特定目标类 |
各级综治中心标准化建设改造费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
40.0 |
40.0 |
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特定目标类 |
见义勇为专项经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
禁毒经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
5.0 |
5.0 |
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特定目标类 |
警民联调经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
60.0 |
60.0 |
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特定目标类 |
平安城市视频监控维护费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
19.5 |
19.5 |
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特定目标类 |
群防群治巡防员装备 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
360.0 |
360.0 |
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特定目标类 |
扫黑除恶专项斗争经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
30.0 |
30.0 |
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特定目标类 |
社区综治经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
12.0 |
12.0 |
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特定目标类 |
网格化经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
2292.2 |
2292.2 |
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特定目标类 |
维稳经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
综治经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
158.0 |
158.0 |
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特定目标类 |
综治中心(矛盾中心)运转经费 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
5.0 |
5.0 |
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合 计 |
3742.2 |
3742.2 |
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部门(单位)公开表10
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中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府采购支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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|
中共淮南市田家庵区委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表11
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中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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中共淮南市田家庵区委政法委员会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,中共淮南市田家庵区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年收支总预算3858.1万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年收入预算3858.1万元,其中,本年收入3858.1全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加8.2万元,增长0.2%,增长原因是项目经费增加。
三、关于2025年支出总表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年支出预算3858.1万元,比2024年预算增加8.2万元,增长0.2%,增长原因是项目经费增加。其中,基本支出115.9万元,占3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出3742.2万元,占97%,主要用于业务工作开展。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年财政拨款收支预算3858.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入3858.1万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出81万元,占2.1%;公共安全支出3742.2万元,占97%;社会保障和就业支出17万元,占0.4%;卫生健康支出4.5万元,占0.2%;住房保障支出13.3万元,占0.3%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年一般公共预算支出3858.1万元,比2024年预算增加8.2万元,增长0.2%,增长原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出81万元,占2.1%;公共安全支出3742.2万元,占97%;社会保障和就业支出17万元,占0.4%;卫生健康支出4.5万元,占0.2%;住房保障支出13.3万元,占0.3%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算81万元,比2024年预算减少7.1万元,下降8.1%,下降原因主要是人员变动,人员支出减少。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算720万元,比2024年预算增加720万元,增长100%,增长原因主要是辅警经费经济科目从公共安全支出其他公共安全支出调整至公安款行政运行项。
3.公共安全支出(类)国家公安(款)行政运行(项)2025年预算3022.2万元,比2024年预算增加3022.2万元,增长100%,增长原因主要是项目经费支出经济科目从公共安全支出其他公共安全支出调整至国家公安款行政运行项。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算422.5万元,比2024年预算减少5万元,下降1.2%,下降原因主要是选派干部专项经费减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025年预算11.3万元,比2024年预算减少0.7万元,下降5.8%,下降因主要是人员变动,人员支出减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算9.8万元,比2024年预算减少0.3万元,下降5%,下降因主要是人员变动,人员支出减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算3.5万元,比2024年预算减少2.1万元,下降37.5%,下降原因主要是人员变动,基本支出减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算1.1万元,比2024年预算增加1.1万元,增长100%,增长原因主要是经济科目调整。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算8.5万元,比2024年预算减少0.5万元,下降5.5%,下降原因主要是人员变动,基本支出减少。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算4.8万元,比2024年预算减少1.9万元,下降28.4%,下降原因主要是人员变动,基本支出减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年一般公共预算基本支出115.9万元,其中,人员经106.8万元,公用经费9.1万元。
(一)人员经费106.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费9.1万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年预算共安排项目支出3742.2万元,比2024年预算增加19.7万元,增长0.5%,增长原因主要综治经费增加。主要包括:本年财政拨款安排3742.2万元(其中,一般公共预算拨款安排3742.2万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
“网格化经费”项目。
(1)项目概述。田家庵区所有社区网格员工资及网格工作经费。
(2)立项依据。区委交办事项。
(3)实施主体。中共淮南市田家庵区委政法委员会
(4)起止时间。2025年1月-2025年12月
(5)项目内容。完成网格化工作的各项支出。
(6)年度预算安排。2292.2万
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
网格化经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会021 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
|||
|
项目来源 |
上年延续项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
2292.2 |
||||
|
其中:财政拨款 |
2292.2 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
田家庵区所有社区网格员工资及网格工作经费
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:网格工作人员数量 |
计划标准 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1:经费支出合规性
|
合规 |
||||
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… |
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|
时效指标 |
指标1:时效性
|
2025年年底 |
||||
|
… |
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|||||
|
成本指标 |
指标1:项目单项成本 |
2292.2万 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:党的群众工作优势与先进的信息技术结合
|
效果明显
|
|||
|
… |
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|||||
|
社会效益指标 |
指标1:快速、高效处理群众问题
|
达到预期 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1:不适用 |
不适用 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1:新时代美好淮南建设
|
效果明显
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
2.“综治经费”项目。
(1)项目概述。开展预防未成年人违法犯罪等专项行动、平安建设专题工作。
(2)立项依据。区委区政府安排事项
(3)实施主体。中共淮南市田家庵区委政法委员会
(4)起止时间。2025年1月-2025年12月
(5)项目内容。开展预防未成年人违法犯罪等专项行动、平安建设专题工作。
(6)年度预算安排。158万
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
综治经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会021 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委政法委员会 |
|||
|
项目来源 |
上年延续项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
158 |
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|
其中:财政拨款 |
158 |
|||||
|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
开展预防未成年人违法犯罪等专项行动、平安建设专题工作
|
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
综治中心站 |
计划标准 |
|||
|
质量指标 |
综治中心站建设和运行质量 |
达标 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性
|
2025年年底 |
||||
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成本指标 |
项目单项成本 |
158万 |
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社会效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
群众社会安全感
|
达到预期 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
|||
(二)机关运行经费。
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年机关运行经费财政拨款预算8.5万元,比2024年预算减少2万元,下降2%,下降19%,下降主要原因是缩减开支,减少支出。
(三)政府采购情况。
中共淮南市田家庵区委政法委员会2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,中共淮南市田家庵区委政法委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,中共淮南市田家庵区委政法委员会17个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3742.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
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