淮南市田家庵区卫生健康委员会2024年度部门决算

发布时间:2025-08-19 16:43信息来源:田家庵区卫生健康委员会文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市田家庵区卫生健康委员会2024部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20258

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告

 


第一部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革,拟订全区卫生和计划生育改革发展的目标规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作,负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全区医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织指导全区卫生和计划生育、中医药事业发展,协同有关院校做好医学继续教育和计划生育教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

16、承担全区重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

17、承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

    18、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市田家庵区卫生健康委员会2024年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算一致

纳入淮南市田家庵区卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的本级单位1个二级单位共7个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心

2

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心

3

淮南市田家庵区卫生服务中心

4

淮南市安成镇卫生院

5

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院

6

淮南市田家庵区曹庵镇卫生院

7

淮南市田家庵区史院乡卫生院

8

淮南市田家庵区卫生健康委员会本级

 

 

 

第二部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会2024部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,921.71

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

408.56

五、教育支出

39

12.18

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

1,356.39

八、社会保障和就业支出

42

459.92

 

9

 

九、卫生健康支出

43

8,571.75

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

246.09

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

9,686.66

本年支出合计

61

9,289.94

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

1,977.06

年末结转和结余

63

2,373.78

 

30

 

 

64

 

总计

31

11,663.71

总计

65

11,663.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

9,686.66

7,921.71

 

408.56

 

 

 

1,356.39

 

205

教育支出

12.18

12.18

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

12.18

12.18

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

12.18

12.18

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

459.92

459.92

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

459.92

459.92

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

289.22

289.22

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.34

108.34

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.36

62.36

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8,965.94

7,203.52

 

408.56

 

 

 

1,353.86

 

21001

卫生健康管理事务

149.55

118.05

 

 

 

 

 

31.50

 

2100101

行政运行

78.40

78.40

 

 

 

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

71.15

39.65

 

 

 

 

 

31.50

 

21003

基层医疗卫生机构

2,031.55

701.91

 

408.56

 

 

 

921.08

 

2100302

乡镇卫生院

1,971.55

641.91

 

408.56

 

 

 

921.08

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

5,329.21

4,942.01

 

 

 

 

 

387.20

 

2100401

疾病预防控制机构

579.50

418.02

 

 

 

 

 

161.48

 

2100402

卫生监督机构

111.60

111.60

 

 

 

 

 

 

 

2100403

妇幼保健机构

695.89

528.29

 

 

 

 

 

167.61

 

2100408

基本公共卫生服务

3,707.39

3,649.28

 

 

 

 

 

58.12

 

2100409

重大公共卫生服务

203.63

203.63

 

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

31.19

31.19

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1,057.08

1,057.08

 

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

997.07

997.07

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

60.01

60.01

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.66

55.66

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

50.14

50.14

 

 

 

 

 

 

 

21017

中医药事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2101704

中医(民族医)药专项

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

338.89

324.81

 

 

 

 

 

14.08

 

2109999

其他卫生健康支出

338.89

324.81

 

 

 

 

 

14.08

 

221

住房保障支出

246.09

246.09

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

246.09

246.09

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

169.53

169.53

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

76.56

76.56

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2.53

 

 

 

 

 

 

2.53

 

22999

其他支出

2.53

 

 

 

 

 

 

2.53

 

2299999

其他支出

2.53

 

 

 

 

 

 

2.53

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,289.94

2,166.48

7,123.46

 

 

 

205

教育支出

12.18

12.18

 

 

 

 

20502

普通教育

12.18

12.18

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

12.18

12.18

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

459.92

458.28

1.64

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

459.92

458.28

1.64

 

 

 

2080502

事业单位离退休

289.22

289.22

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.34

106.71

1.64

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.36

62.36

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8,571.75

1,449.93

7,121.82

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

183.59

94.97

88.62

 

 

 

2100101

行政运行

78.40

78.40

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

105.19

16.56

88.62

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

1,661.43

611.71

1,049.72

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1,601.43

611.71

989.72

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60.00

 

60.00

 

 

 

21004

公共卫生

5,272.70

686.62

4,586.07

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

574.09

197.27

376.81

 

 

 

2100402

卫生监督机构

111.60

71.88

39.72

 

 

 

2100403

妇幼保健机构

702.91

414.13

288.78

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

3,649.28

1.10

3,648.18

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

203.63

 

203.63

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

31.19

2.24

28.95

 

 

 

21007

计划生育事务

1,057.08

 

1,057.08

 

 

 

2100717

计划生育服务

997.07

 

997.07

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

60.01

 

60.01

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.66

55.66

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

50.14

50.14

 

 

 

 

21017

中医药事务

4.00

 

4.00

 

 

 

2101704

中医(民族医)药专项

4.00

 

4.00

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

337.28

0.96

336.32

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

337.28

0.96

336.32

 

 

 

221

住房保障支出

246.09

246.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

246.09

246.09

 

 

 

 

2210201

住房公积金

169.53

169.53

 

 

 

 

2210202

提租补贴

76.56

76.56

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,921.71

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

12.18

12.18

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

459.92

459.92

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

7,203.52

7,203.52

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

246.09

246.09

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

7,921.71

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

7,921.71

7,921.71

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

7,921.71

总计

58

7,921.71

7,921.71

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,921.71

2,166.48

5,755.23

205

教育支出

12.18

12.18

 

20502

普通教育

12.18

12.18

 

2050299

其他普通教育支出

12.18

12.18

 

208

社会保障和就业支出

459.92

458.28

1.64

20805

行政事业单位养老支出

459.92

458.28

1.64

2080502

事业单位离退休

289.22

289.22

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.34

106.71

1.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.36

62.36

 

210

卫生健康支出

7,203.52

1,449.93

5,753.59

21001

卫生健康管理事务

118.05

94.97

23.08

2100101

行政运行

78.40

78.40

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

39.65

16.56

23.08

21003

基层医疗卫生机构

701.91

611.71

90.20

2100302

乡镇卫生院

641.91

611.71

30.20

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60.00

 

60.00

21004

公共卫生

4,942.01

686.62

4,255.39

2100401

疾病预防控制机构

418.02

197.27

220.75

2100402

卫生监督机构

111.60

71.88

39.72

2100403

妇幼保健机构

528.29

414.13

114.16

2100408

基本公共卫生服务

3,649.28

1.10

3,648.18

2100409

重大公共卫生服务

203.63

 

203.63

2100499

其他公共卫生支出

31.19

2.24

28.95

21007

计划生育事务

1,057.08

 

1,057.08

2100717

计划生育服务

997.07

 

997.07

2100799

其他计划生育事务支出

60.01

 

60.01

21011

行政事业单位医疗

55.66

55.66

 

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

 

2101102

事业单位医疗

50.14

50.14

 

21017

中医药事务

4.00

 

4.00

2101704

中医(民族医)药专项

4.00

 

4.00

21099

其他卫生健康支出

324.81

0.96

323.84

2109999

其他卫生健康支出

324.81

0.96

323.84

221

住房保障支出

246.09

246.09

 

22102

住房改革支出

246.09

246.09

 

2210201

住房公积金

169.53

169.53

 

2210202

提租补贴

76.56

76.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,547.23

302

商品和服务支出

49.24

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

427.83

30201

  办公费

3.55

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

93.54

30202

  印刷费

3.27

310

资本性支出

 

30103

  奖金

171.71

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

4.93

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

237.01

30205

  水费

0.35

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

114.82

30206

  电费

3.59

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

75.28

30207

  邮电费

1.02

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

59.23

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.81

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

63.40

30211

  差旅费

0.16

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

265.86

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

31.80

30214

  租赁费

0.24

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

570.01

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.66

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

535.82

30217

  公务接待费

0.06

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.37

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

6.87

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

6.12

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

12.42

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

2.09

30227

  委托业务费

0.10

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.15

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

0.09

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.90

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

6.13

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

19.03

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.22

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

2,117.25

公用经费合计

49.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:淮南市田家庵区卫生健康委员会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:淮南市田家庵区卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11663.71万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计11663.71万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少3669.22万元,下降23.93%,主要原因:公用经费减少,项目支出减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9686.66万元,其中:财政拨款收入7921.71万元,占81.78%;事业收入408.56万元,占4.22%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入1356.39万元,占14.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9289.94万元,其中:基本支出2166.48万元,占23.32%;项目支出7123.46万元,占76.68%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计7921.71万元(含年初财政拨款结转余),支出总计7921.71万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少3267.57万元,下降29.20%,主要原因:公用经费减少,项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7921.71万元,占本年支出的85.27%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少3267.57万元,下降29.20%。主要原因公用经费减少,项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7921.71万元,主要用于以下方面:教育(类)支出12.18万元,0.15%卫生健康支出(类)支出7203.52万元,占90.93%;社会保障和就业(类)支出459.92万元,占5.81%;住房保障(类)支出246.09万元,占3.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7190.61万元,支出决算为7921.71万元,完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出2166.48万元,占27.35%;项目支出5755.23万元,占72.65%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为289.58万元,支出决算为289.22万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为167.84万元,支出决算为108.34万元,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数有变动

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为83.92万元,支出决算为62.36万元,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数有变动

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为712.90万元,支出决算为641.91万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为477.67万元,支出决算为418.02万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为170.79万元,支出决算为111.6万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为640.5万元,支出决算为528.29万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

 9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为2140.10万元,支出决算为3649.28万元,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出增加

     10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为389.35万元,支出决算为203.63万元,决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务支出减少

     11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为555.00万元,支出决算为31.19万元,决算数小于预算数的主要原因是其他公共卫生服务支出减少

     12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是中医(民族医)药专项支出增加

     13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为26.00万元,支出决算为997.07万元,决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加

     14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为451.02万元,支出决算为60.01万元,决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出支出减少

    15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,决算数预算数持平

   16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为50.72万元,支出决算为50.14万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

    17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为575.29万元,支出决算为324.81万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

   18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为125.88万元,支出决算为169.53万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数有变动

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为98.84万元,支出决算为76.56万元,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数有变动

20.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.18万元,决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出增加

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为84.57万元,支出决算为78.40万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为44.72万元,支出决算为39.65万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2166.48万元,其中人员经费2117.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.24万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

淮南市田家庵区卫生健康委员会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

淮南市田家庵区卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,淮南市田家庵区卫生健康委员会机关运行经费支出49.24万元,比2023年减少2.34万元,下降4.54%,主要原因是节约开支

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,淮南市田家庵区卫生健康委员会政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,淮南市田家庵区卫生健康委员会共有车辆7辆,其中:特种专业技术用车2其他用车5辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共41个项目,涉及资金5755.23万元。从评价情况看,全面执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展。推进医药卫生体制改革。制定了全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题,制定了全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。组织实施国家药物政策和基本药物制度。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。卫生健康事业发展迈向新台阶。绩效目标设定明确,项目实施进度良好,项目效益发挥明显,总体符合预期目标

单位2024对基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控、计划生育家庭奖励扶助及特别扶助项目组织开展了部门绩效评价,促进了区域之间公共卫生及计生事业的发展,项目管理制度健全、机制完善、主体责任明确,资金分配科学公正。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,区卫健委大力推进各类卫生健康提质增效,努力提升卫生事业发展生机活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量,与部门职责任务相符合。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

局在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。全年预算数为5186.28万元,执行数为4148.68万元,完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况:一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;二是高血压和2型糖尿病患者管理人数未完成指标值发现的主要问题及原因:一是我区地理位置与居民结构特殊,档案频繁被迁出;二是群众参与热情不高,工作推进困难。下一步改进措施:加强宣传力度,引导群众参与从政府层面进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度,多形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动,积极营造广大群众重视和踊跃参与的良好氛围,提高群众知晓率及服务满意率。

基本公共卫生服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 

2024年度)

项目名称

基本公卫项目

主管部门

田家庵区卫生健康委员会

实施单位

基层医疗卫生机构

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5186.28

5186.28

4148.68

10

80%

8

 其中:本年财政拨款

5186.28

5186.28

4148.68

10

80%

8

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

高血压和2型糖尿病患者管理人数未完成指标值

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

98.97%

3

3

 

指标2:7岁以下儿童健康管理率

≥90%

90.52%

3

3

 

指标3:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率

≥90%

90.52%

3

3

 

指标4:孕产妇系统管理率

≥90%

91.83%

3

3

 

指标5:3岁以下儿童系统管理率

≥85%

91.12%

3

3

 

指标6:高血压患者管理人数(万人)

6.2446

4.0216

2

1.3

任务数较多,很多常住居民的户籍在相邻县区,频繁出现居民上半年在我区接受服务、下半年却被别的县区把档案转走的情况,导致我区任务完成数降低

指标7:2型糖尿病患者管理人数(万人)

2.559

1.6300

2

1.3

任务数较多,很多常住居民的户籍在相邻县区,频繁出现居民上半年在我区接受服务、下半年却被别的县区把档案转走的情况,导致我区任务完成数降低

指标8:肺结核患者管理率

≥90%

100%

3

3

 

指标9:社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率

≥80%

99.72%

3

3

 

指标10:儿童中医药健康管理率

≥84%

90.18%

3

3

 

指标11:老年人中医药健康管理率

≥74%

78.00%

3

3

 

指标12:卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率

≥90%

100%

3

3

 

质量指标

指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率

≥64%

87.10%

3

3

 

指标2:高血压患者基层规范管理服务率

≥64%

81.78%

3

3

 

指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率

≥64%

81.39%

3

3

 

指标4:65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率

≥64%

64.25%

4

4

 

指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

100%

3

3

 





(30分)

社会效益
指标

指标1:城乡居民公共卫生差距

不断缩小

不断缩小

15

15

 

可持续影
响指标

指标1:基本公共卫生服务水平

不断提高

不断提高

15

15

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:较上年提高

较上年提高

较上年提高

10

10

 

总分

 

 

100

96.6

 

   所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区卫生健康委员会(部门)2024年决算公开表.xlsx

淮南市田家庵区卫生健康委员会(部门)2024年项目绩效自评报告.doc

淮南市田家庵区卫生健康委员会(部门)2024年项目绩效自评表.xlsx

 

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