淮南市淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年度单位决算

发布时间:2025-08-19 16:46信息来源:田家庵区卫生健康委员会文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市淮南市田家庵区卫生健康委员会

(本级)

2024单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20258

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革,拟订全区卫生和计划生育改革发展的目标规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作,负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全区医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织指导全区卫生和计划生育、中医药事业发展,协同有关院校做好医学继续教育和计划生育教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

16、承担全区重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

17、承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024单位决算

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,421.73

一、一般公共服务支出

35

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

36

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

37

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

38

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

39

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

40

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0

八、其他收入

8

45.58

八、社会保障和就业支出

42

19.49

 

9

 

九、卫生健康支出

43

5,462.57

 

10

 

十、节能环保支出

44

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0

 

12

 

十二、农林水支出

46

0

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0

 

16

 

十六、金融支出

50

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0

 

19

 

十九、住房保障支出

53

17.68

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0

 

23

 

二十三、其他支出

57

0

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0

本年收入合计

27

5,467.31

本年支出合计

61

5499.75

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

66.47

年末结转和结余

63

34.03

 

30

 

 

64

 

总计

31

5,533.78

总计

65

5533.78

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

5,467.31

5,421.73

 

 

 

 

 

45.58

 

208

社会保障和就业支出

19.49

19.49

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

19.49

19.49

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.54

13.54

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.95

5.95

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5,430.14

5,384.56

 

 

 

 

 

45.58

 

21001

卫生健康管理事务

149.55

118.05

 

 

 

 

 

31.50

 

2100101

行政运行

78.40

78.40

 

 

 

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

71.15

39.65

 

 

 

 

 

31.50

 

21003

基层医疗卫生机构

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

3,815.09

3,815.09

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

3,629.77

3,629.77

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

185.33

185.33

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1,057.08

1,057.08

 

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

997.07

997.07

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

60.01

60.01

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

 

 

 

21017

中医药事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2101704

中医(民族医)药专项

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

338.89

324.81

 

 

 

 

 

14.08

 

2109999

其他卫生健康支出

338.89

324.81

 

 

 

 

 

14.08

 

221

住房保障支出

17.68

17.68

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.68

17.68

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.19

13.19

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.49

4.49

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,499.75

136.99

5,362.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.49

17.85

1.64

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

19.49

17.85

1.64

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.54

11.90

1.64

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.95

5.95

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5,462.57

101.46

5,361.12

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

183.59

94.97

88.62

 

 

 

2100101

行政运行

78.40

78.40

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

105.19

16.56

88.62

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

60.00

 

60.00

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60.00

 

60.00

 

 

 

21004

公共卫生

3,815.09

 

3,815.09

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

3,629.77

 

3,629.77

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

185.33

 

185.33

 

 

 

21007

计划生育事务

1,057.08

 

1,057.08

 

 

 

2100717

计划生育服务

997.07

 

997.07

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

60.01

 

60.01

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

 

 

 

 

21017

中医药事务

4.00

 

4.00

 

 

 

2101704

中医(民族医)药专项

4.00

 

4.00

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

337.28

0.96

336.32

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

337.28

0.96

336.32

 

 

 

221

住房保障支出

17.68

17.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.68

17.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.19

13.19

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.49

4.49

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,421.73

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

19.49

19.49

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

5,384.56

5,384.56

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

17.68

17.68

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

5,421.73

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

5,421.73

5,421.73

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

5,421.73

总计

58

5,421.73

5,421.73

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,421.73

136.99

5,284.74

208

社会保障和就业支出

19.49

17.85

1.64

20805

行政事业单位养老支出

19.49

17.85

1.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.54

11.90

1.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.95

5.95

 

210

卫生健康支出

5,384.56

101.46

5,283.10

21001

卫生健康管理事务

118.05

94.97

23.08

2100101

行政运行

78.40

78.40

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

39.65

16.56

23.08

21003

基层医疗卫生机构

60.00

 

60.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60.00

 

60.00

21004

公共卫生

3,815.09

 

3,815.09

2100408

基本公共卫生服务

3,629.77

 

3,629.77

2100409

重大公共卫生服务

185.33

 

185.33

21007

计划生育事务

1,057.08

 

1,057.08

2100717

计划生育服务

997.07

 

997.07

2100799

其他计划生育事务支出

60.01

 

60.01

21011

行政事业单位医疗

5.53

5.53

 

2101101

行政单位医疗

5.53

5.53

 

21017

中医药事务

4.00

 

4.00

2101704

中医(民族医)药专项

4.00

 

4.00

21099

其他卫生健康支出

324.81

0.96

323.84

2109999

其他卫生健康支出

324.81

0.96

323.84

221

住房保障支出

17.68

17.68

 

22102

住房改革支出

17.68

17.68

 

2210201

住房公积金

13.19

13.19

 

2210202

提租补贴

4.49

4.49

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

96.32

302

商品和服务支出

10.64

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

9.18

30201

  办公费

0.38

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

23.92

30202

  印刷费

0.75

310

资本性支出

 

30103

  奖金

23.09

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.89

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

6.69

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.17

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.81

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.10

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

14.14

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.42

30214

  租赁费

0.24

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

30.03

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.30

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

26.82

30217

  公务接待费

0.06

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.49

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.91

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

6.13

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

3.21

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.27

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

126.35

公用经费合计

10.64

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5533.78万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计5533.78万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少3511.26万元,下降38.82%,主要原因:单位本年疫情防控项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,467.31万元,其中:财政拨款收入5,421.73万元,占99.17%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入45.58万元,占0.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5499.75万元,其中:基本支出136.99万元,占2.49%;项目支出5362.76万元,占97.51%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计5421.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5421.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少3259.65万元,下降37.55%,主要原因:单位本年疫情防控项目经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5421.73万元,占本年支出的98.58%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少3259.65万元,下降37.55%。主要原因单位本年疫情防控项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5421.73万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出19.49万元,占0.36%;卫生健康支出(类)支出5384.56万元,占99.31%;住房保障(类)支出17.68万元,占0.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4367.18万元,支出决算为5421.73万元,完成年初预算的124.15%。决算数大于预算数的主要原因:基本公共卫生服务项目支出增加。其中:基本支出136.99万元,占2.53%;项目支出5284.74万元,占97.47%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.90万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的113.78%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位社保基数调整

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为84.57万元,支出决算为78.40万元完成年初预算的92.70%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为44.72万元,支出决算为39.65万元完成年初预算的88.66%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务项)年初预算为2140.10万元,支出决算为3629.77万元,完成年初预算的169.61%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为389.35万元,支出决算为185.33万元,完成年初预算的47.60%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

8卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)年初预算为26万元,支出决算为997.07万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

9卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为451.02万元,支出决算为60.01万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

11.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为575.29万元,支出决算为324.81万元,完成年初预算的56.46%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.93万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的147.70%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位公积金基数调整

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出136.99万元,其中人员经费126.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.64万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)机关运行经费支出10.64万元,比2023年增加6.23万元,增长141.27%,主要原因是本年公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
   (四)关于2024年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共28个项目,涉及资金5,284.74万元。从评价情况看,实施计划生育家庭特别扶助制度,保障计划生育家庭权益,提高家庭发展能力,促进社会和谐稳定。工作已全面完成

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,做好全区医疗保障工作计划生育特殊家庭等特殊困难老年人的走访慰问及探访关爱,帮助解决实际困难,卫生监督检查等工作已陆续完成,已达到预期结果。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“计划生育家庭特别扶助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为514.08万元,执行数为514.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实施计划生育家庭特别扶助制度;二是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障民生。 下一步改进措施:一是继续加强与财政部门沟通协调,规范使用项目资金,加快项目执行,提高资金使用效率;二是逐步提高家庭发展能力社会稳定水平,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

计划生育家庭特别扶助项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

   计划生育家庭特别扶助项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

计划生育家庭特别扶助

主管部门

田家庵区卫生健康委员会

实施单位

田家庵区卫生健康委员会

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

514.08

514.08

514.08

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

514.08

514.08

514.08

10

100.00%

10.00

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

          其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

扶助独生子女伤残家庭人数

581

581

20

20

扶助独生子女死亡家庭人数

593

593

计划生育手术并发症三级人数

3

3

质量指标

符合条件申报对象覆盖率

100%

100%

20

20

时效指标

奖励和扶助资金到位率

100%

100%

20

20

成本指标

独生子女伤残家庭扶助金发放标准

8400元/人/年

8400元/人/年

20

20

独生子女死亡家庭扶助金发放标准

10440元/人/年

10440元/人/年

计划生育手术并发症扶助金发放标准

三级:3720元/人/年

三级:3720元/人/年

 

社会效益指标

家庭发展能力 社会稳定水平

逐步提高

逐步提高

10

10

总分

 

100

100

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年单位决算公开表.xlsx

淮南市田家庵区卫生健康委员会(本级)2024年项目绩效自评表.xlsx

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