田家庵区商促局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.2022年收支总表
2.2022年收入总表
3.2022年支出总表
4.2022年财政拨款收支总表
5.2022年一般公共预算支出表
6.2022年一般公共预算基本支出表
7.2022年政府性基金预算支出表
8.2022年国有资本经营预算支出表
9.2022年项目支出表
10.2022年政府采购支出表
11.2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共田家庵区委、田家庵区人民政府《关于区级机构改革的实施意见》(田发〔2019〕3号)文件精神,设置田家庵区商务投资促进局,为区政府组成部门。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南市田家庵区商务投资促进局2022年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
主要工作如下:贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外国际经济合作的方针政策和法律法规;拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推进流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策,指导商务领域信用建设。承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任;负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。分析我区进出口状况,促进外贸增长方式的转变;指导和协调加工贸易工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,负责相关会展行业管理,组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动;组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作,会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。指导外商投资工作;分析研究外商投资情况,研究外商投资政策并组织实施。贯彻执行国家和省市区有关对外开放、招商引资的方针政策,负责编制全区招商引资总体规划、年度计划并组织实施。对全区招商引资工作进行宏观指导,拟定和分配全区招商引资工作任务;负责对全区招商引资年度目标任务的分解和督查工作;负责全区引进内资项目统计汇总上报工作。牵头组织全区性各类招商引资活动;负责招商引资的组织协调工作;负责驻外招商工作站、小分队及招商代理的指导协调工作;负责全区招商引资宣传和业务培训工作。组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局,负责协调落实和督查工作;参与重大项目的商务谈判,签订有关招商项目合同。负责为来淮投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答的全过程服务;会同有关部门做好外来投资企业的接洽、协调与服务。负责全区招商引资网络建设,建立全区招商项目库和客商名录;编制招商项目册和宣传资料,汇总全区招商引资情况,定期发布招商信息。牵头组织对招商引资项目引荐人奖励的审核兑现工作;牵头组织对重大招商引资项目奖励的审核兑现工作;牵头组织本区外来投资企业对区政府有关部门和窗口单位的服务工作进行测评。负责区直部门对外来投资企业检查、收费等情况的监督,协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为,依法维护招商引资企业和投资者的合法权益;指导和督促外来投资企业执行国家有关法规、政策等;协调和处理外来投资企业的困难与问题。负责外省、市驻我区商会、办事机构等组织的招商联络和协调、服务工作。完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
田区商促局2022年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
5,726.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
6.6 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
5,714.7 |
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.6 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
5,726.9 |
本 年 支 出 小 计 |
5,726.9 |
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
5,726.9 |
支 出 总 计 |
5,726.9 |
部门公开表2
田区商促局2022年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
5,726.9 |
5,726.9 |
5,726.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
5,726.9 |
5,726.9 |
5,726.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
田区商促局2022年支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,714.7 |
51.1 |
5,663.6 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
5,714.7 |
51.1 |
5,663.6 |
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
256.1 |
51.1 |
205.1 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5,458.6 |
|
5,458.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,726.9 |
63.3 |
5,663.6 |
|
|
|
部门公开表4
田区商促局2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
5,726.9 |
一、本年支出 |
5,726.9 |
(一)一般公共预算拨款 |
5,726.9 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
6.6 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
5,714.7 |
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
5.6 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,726.9 |
支 出 总 计 |
5,726.9 |
部门公开表5
田区商促局2022年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,714.7 |
51.1 |
40.0 |
11.0 |
5,663.6 |
21602 |
商业流通事务 |
5,714.7 |
51.1 |
40.0 |
11.0 |
5,663.6 |
2160201 |
行政运行 |
256.1 |
51.1 |
40.0 |
11.0 |
205.1 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5,458.6 |
|
|
|
5,458.6 |
221 |
住房保障支出 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
合计 |
5,726.9 |
63.3 |
52.3 |
11.0 |
5,663.6 |
部门公开表6
田区商促局2022年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
52.3 |
52.3 |
|
30101 |
基本工资 |
18.8 |
18.8 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.4 |
14.4 |
|
30103 |
奖金 |
1.7 |
1.7 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.3 |
5.3 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.3 |
1.3 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.3 |
2.3 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.0 |
4.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.5 |
3.5 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.0 |
|
11.0 |
30201 |
办公费 |
5.8 |
|
5.8 |
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
30216 |
培训费 |
0.7 |
|
0.7 |
30228 |
工会经费 |
0.4 |
|
0.4 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
3.7 |
|
3.7 |
|
合计 |
63.3 |
52.3 |
11.0 |
部门公开表7
田区商促局2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:田区商促局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
田区商促局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:田区商促局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表9
田区商促局2022年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
特定目标类 |
菜市场及周边环境改造提升经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展专项资金 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
5,000.0 |
5,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
电子商务经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买打印机 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
购买台式电脑 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
徽商大会参会经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
楼宇经济发展经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
商贸流通经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
外贸发展经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
外贸进出口奖励资金 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
限上企业奖补资金 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
220.0 |
220.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资经费 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府购买人员工资 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
5,663.6 |
5,663.6 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
田区商促局2022年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:田区商促局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表11
田区商促局2022年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:田区商促局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市田家庵区商务投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区商务投资促进局2022年收支总预算5726.9万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出全部是一般公共服务支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年收入预算5726.9万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加5195.78万元,增长978%,增长原因主要一是将产业发展专项资金等列入预算;二是部门人员增加。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年支出预算5726.9万元,比2021年预算增加5195.78万元,增长978%,增长原因主要一是将产业发展专项资金等列入预算;二是部门人员增加。其中,基本支出63.3万元,占1.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5663.6万元,占98.9%,主要用于开展商务及招商引资工作。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年财政拨款收支预算5726.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出6.6万元,占0.12%;商业服务业等支出5714.7万元,占99.78%;住房保障支出5.6万元,占0.1%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年一般公共预算支出5726.9万元,比2021年预算增加978%,增加原因主要一是将产业发展专项资金等列入预算;二是部门人员增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出5726.9万元,占100%;社会保障和就业支出6.6万元,占0.12%;商业服务业等支出5714.7万元,占99.78%;住房保障支出5.6万元,占0.1%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算256.1万元,比2021年预算增加207.98万元,增长432.21%,增长原因主要是单位人员及工作变动。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算4万元,比2021年预算增加0.72万元,增长21.95%,增长原因主要是单位人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年一般公共预算基本支出63.3万元,其中,人员经费52.3万元,公用经费11万元。
(一)人员经费52.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费11万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年预算共安排项目支出5663.6万元,比2021年预算增加5171.93万元,增长1051.91%,增长原因主要是项目增加。全部为本年财政拨款安排
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.产业发展专项资金项目。
(1)项目概述和内容:设立田家庵区产业发展专项资金,用于引导产业发展及支持园区建设
(2)立项依据:第125次常务会议纪要
(3)起止时间:2022年1月1日-12月31日
(4)年度预算安排:5000万元
(5)绩效目标:优化营商环境,促进经济高质量发展
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
(2022 年度) |
|||||||||
项目名称 |
产业发展专项资金 |
||||||||
实施单位 |
田区商促局 |
||||||||
项目属性 |
|
||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
5000 |
|||||
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
5000 |
||||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
总 体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
|||||||
目标1: 目标2: …… |
目标1:优化营商环境 目标2:促进经济高质量发展 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1: |
|
|
数量 指标 |
指标1: |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
质量 指标 |
指标1: |
|
|
质量 指标 |
指标1: |
|
|
||
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
时效 指标 |
指标1: |
|
|
时效 指标 |
指标1: |
|
|
||
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
成本 指标 |
指标1: |
|
|
成本 指标 |
指标1: |
|
|
||
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
经济效 益指标 |
指标1:引导产业发展 |
全区范围 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
|
社会效 益指标 |
指标1: |
|
|
||
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
|
生态效益指标 |
指标1: |
|
|
||
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
可持续影响 指标 |
指标1: |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1: |
|
|
||
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1: |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
(二)机关运行经费。
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年机关运行经费财政拨款预算51万元,比2021年预算增加2.88万元,增长5.98%,增长主要原因是单位人员变动。
(三)政府采购情况。
淮南市田家庵区商务投资促进局2022年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,淮南市田家庵区商务投资促进局共有车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,淮南市田家庵区商务投资促进局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5000万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。